目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
周至县医疗保障局主要职责是:
(一)贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。
(二)制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,统筹管理和监督使用全县医疗保障基金,建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
(四)严格执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
(五)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(六)负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设,建立健全医疗保障大数据管理和应用体系,贯彻落实中省市异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。
2.机构情况。县医疗保障局2019年成立,内设办公室、业务科和法规监督科等三个科室。下属事业单位医疗保险经办中心。
(一)办公室。负责机关政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责人大建议议案和政协提案的办理;负责文电.机要、宣传、档案、保密、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作;负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、党建、出国政审、培训、离退休人员服务等工作;负责组织实施目标责任综合考核工作。
(二)法规与监督科。组织拟订全县医疗保障工作规划:拟定全县基金监督管理办法并组织实施;组织实施医疗保障信息化建设;建立健全全县医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为;拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施;贯彻中省市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策标准,建立价格信息监测和信息发布制度,落实中省市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施;完成局党组分配的各项工作任务。
(三)业务科。贯彻执行省市城镇职工、城乡居民医疗保障筹资、待遇政策及医保目录和支付标准;负责移交政府安置的军队离退休人员医疗保障工作;拟定全县生育保险制度改革方案并组织实施;贯彻落实中省市定点医药机构医保协议支付7管理、异地就医管理办法和结算政策;组织推进全县医保支付方式改革,开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;编制医疗保障基金预决算。统筹推进全县多层次医疗保障体系建设;建立健全全县医疗保障关系转移接续制度;承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理及经办机构业务指导工作,统筹推进医疗保障健康扶贫工作,负责干部职工、城乡居民来信来访的政策咨询和解答工作;完成局党组分配的各项工作任务。
(四)医疗保险经办中心。贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针,政策;执行城镇职工医疗保险、生育保险,城乡居民医疗保险和医疗救助政策;承担全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等业务经办工作;负责全县城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险费,医疗救助金的审核和支付工作;负责全县城镇职工医疗保险、生育保险,城乡居民参保人员医疗保障基金管理,个人账户建立和管理、待遇核定等工作,并严格按照有关规定进行发放,使用;负责定点医疗机构,定点零售药店资格准入、协议签订、稽核检查、绩效考核及日常管理工作,承担省内和跨省异地就医备案及结算工作;负责宣传城镇职工医疗保险、生育保险,城乡居民医疗保险,医疗救助相关政策知识,推进信息化建设,提高经办服务能力;完成县医疗保障局交办的其他工作。
二、2020年度部门工作任务
一是打造国家级医疗保障网络化示范县,二是做好城乡居民医保政策宣传,三是打击欺诈骗保,医保局永远在路上,四是强化干部队伍建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 医疗保障部门本级(机关) | |
2 | 医疗保险管理中心 | 合并为医保中心 |
3 | 新型农村合作医疗经办中心 | 合并为医保中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制49人,其中行政编制6人、事业编制45人;实有人员48人,其中行政6人、事业42人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入649.06万元,其中一般公共预算拨款收入649.06万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加0万元,主要原因是新成立部门,无上年数可比较;2020年本部门预算支出649.06万元,其中一般公共预算拨款支出649.06万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加0万元,主要原因是新成立部门,无上年数可比较。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入649.06万元,其中一般公共预算拨款收入649.06万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加0万元,主要原因是新成立部门,无上年数可比较;2020年本部门财政拨款支出649.06万元,其中一般公共预算拨款支出649.06万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加0万元,主要原因是新成立部门,无上年数可比较。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出649.06万元,较上年增加0万元,主要原因是新成立部门,无上年数可比较。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出649.06万元,其中:
(1)行政运行(2101501)53.39万元,较上年增加53.39万元,原因是新成立部门,无上年数;
(2)事业运行(2101506)370.5万元,较上年增加370.5万元,原因是新成立部门,无上年数;
(3)其他医疗保障管理事务支出(2101599)70万元,较上年增加70万元,原因是新成立部门,无上年数;
(4)城乡医疗救助(2101301)60万元,较上年增加60万元,原因是新成立部门,无上年数;
(5)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202)85.17万元,较上年增加85.17万元,原因是新成立部门,无上年数;
(6)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)10万元,较上年增加10万元,原因是新成立部门,无上年数。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2020年本部门当年一般公共预算支出649.06万元,其中:
工资福利支出(301)407.71万元,较上年增加407.71万元,原因是新成立部门,无上年数;
商品和服务支出(302)29.49万元,较上年增加29.49万元,原因是新成立部门,无上年数;
对个人和家庭的补助支出(303)61.68万元,较上年增加61.68万元,原因是新成立部门,无上年数;
对社会保障基金补助支出(313)150.18万元,较上年增加150.18,原因是新成立部门,无上年数。
(2)2020年本部门当年一般公共预算支出649.06万元,其中:
机关工资福利支出(501)51.43万元,较上年增加51.43万元,原因是新成立部门,无上年数;
机关商品和服务支出(502)15.46万元,较上年增加15.46万元,原因是新成立部门,无上年数;
对事业单位经常性补助(505)370.31万元,较上年增加370.31万元,原因是新成立部门,无上年数;
对个人和家庭的补助(509)61.68万元,较上年增加61.68万元,原因是新成立部门,无上年数;
对社会保障基金补助(510)150.18万元,较上年增加150.18万元,原因是新成立部门,无上年数。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2019年和2020年,本部门无“三公”经费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款649.06万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排15.46万元,较上年增加15.46万元,主要原因是新成立部门,无上年数。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 公开报表
(见附件2内容)




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