目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(周至县信访局预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责:承担着负责接待群众来访,办理人民来信,交办、督导、协调责任单位及时处理解决群众反映的信访事项,并做好教育疏导和善后工作;承办上级和本级政府交由处理的信访事项;做好信访法规宣传;做好县委、县政府集体上访和非正常上访,维护正常的信访秩序;参与突发性、群体性事件等重大信访事项和跨地区、跨部门、跨行业信访事项的调查或协调处理;参与组织、协调重要政治时期的信访稳定工作,及时处理非正常上访;承办信访事项的复查受理工作,必要时举行信访听证会;调查研究、综合分析全县信访形势及群众来信来访反映的问题,及时向县委、县政府提供信访信息,并提出解决问题的意见和建议;对各乡镇、县直各部门单位的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查;负责做好县级领导接访约访下访活动等相关工作。
2、机构设置:周至县信访局,位于周至县人民政府大院,属县政府正科级单位。周至县联席办设在信访局,与周至县矛排中心合处办公,2010年按照省市要求成立了周至县信访接待中心。行政编制8名,其中局长1名,县信访督察专员1名(副科级)。下辖三个科室,分别为:信访局办公室、信访接待科、信访督办科。
二、2020年年度部门工作任务
做好全年群众来信来访的接待、网上登录、交办、督办、办理工作;
做好中省市和县级交办信访事项的办理工作;
1、做好矛盾纠纷排查化解工作;
2、做好领导接访约访下访工作,受理的信访事项督促、办理工作;
3、参与突发性、群体性事件等重大信访事项和跨地区、跨部门、跨行业信访事项的调查或协调处理;
4、承办信访事项的复查复核工作,必要时举行信访听证会;
5、调查研究、综合分析全县信访形势及群众来信来访反映的问题,及时向县委、县政府提供信访信息,并提出解决问题的意见和建议;
6、对各乡镇、县直各部门单位的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查;
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包含部门本级(机关)预算和所属二级事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 周至县信访局本级(机关) | 无变动 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人;实有人员5人,其中行政5人,本单位无事业编制。单位管理的退休人员6人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2020年预算总收入824241.80元,其中:财政拨款预算收入824241.80元,非税项目收入0.00元,较2019年预算收入减少193750.2元,原因为人员、经费减少。
2020年预算总支出824241.80元,其中:财政拨款预算支出824241.80元,非税项目支出0元,较2019年预算支出减少193750.2元,原因为人员、经费减少。
(二)财政拨款收支情况。
2020年预算收入824241.80元,其中:一般公共预算收入824241.80元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入0元,较2019年收入预算减少193750.2元,主要为人员、经费减少。2020年预算支出824241.80元,其中:一般公共预算支出824241.80元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2019年预算支出减少193750.2元,原因为人员、经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算收入824241.80元,较2018年收入预算减少193750.2元,原因为人员、经费减少。2019年预算支出824241.80元,一般公共预算支出824241.80元,较2019年预算支出减少193750.2元,原因为人员、经费减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算收入824241.80元,按照2020年部门预算编制标准,核定2020年支出预算824241.80元,具体为:
(1)行政运行(2010601)564241.8元,较上年增加377750.2元,原因为人员、经费减少;
(2)一般行政管理事务(2010602)260000.0元,较上年增加184000元,原因为信访业务增加。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类,2020年本部门一般公共预算支出824241.8元,其中:
工资福利支出(301)530676.0元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年减少361644.0万元,原因为人员、经费减少;
商品和服务支出(302)19305元,包括办公经费培训费等。公用经费按年人均3500.0元核定,较上年减少16567;
对个人和家庭的补助(303)14260.8元,包括遗属人员和其他补助,较上年增加460.8元;
信访事务支出(信访接待大厅和驻京工作组)260000.0元。
(2) 支出按政府预算支出经济分类,2020年本部门一般公共预算支出824241.8元,其中:
机关工资福利支出(501)530676.0元,较上年减少361644.0元,原因为人员、经费减少;
机关商品和服务支出(502)19305.0元,较上年减少16567元;
机关个人和家庭支出(303)14260.8元,包括遗属人员和其他补助,较上年增加460.8元;
机关信访事务支出(信访接待大厅和驻京工作组)76000.0元。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
第三部分其他说明情况
六、“三公”经费等预算情况。
2020年本部门“三公”经费预算0元,较2019年减少3000.0元,主要原因为暂无培训业务。其中:
因公出国(境)经费0元,较2019年增加0元;
公务接待费0元,较2019年增加0元;
公务用车运行维护费0元,较2019年增加0元;
公务用车购置费0元,较2019年增加0元;
会议费预算0元,较2019年增加0元;
培训费预算0元,较2019年减少3000元,主要原因为暂无培训业务.
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价0万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款824241.8元,政府性基金预算当年拨款0.0元。
2020年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0元。
十、机关运行经费安排情况。
2020年本部门公用经费安排19305.0元,较上年减少16567元,相关业务减少;
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.三公经费:指公务接待费、公务车辆运行维护费、因公出国(境)费用。
2.信访事务:指信访接待大厅日常接待来信来访群众反映的问题,交办、督办、办理,协调相关单位分析研判信访问题的化解。
3.机关运行经费:机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
周至县信访局
2020年1月15日
第四部分公开报表
表12020年部门综合预算收支总表(详见附表)
表22020年部门综合预算收入总表(详见附表)
表32020年部门综合预算支出总表(详见附表)
表42020年部门综合预算财政拨款收支总表(详见附表)
表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)(详见附表)
表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)(详见附表)
表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)(详见附表)
表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)(详见附表)
表92020年部门综合预算政府性基金收入总表(详见附表)
表102020年部门综合预算专项业务经费明细表(详见附表)
表112020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(详见附表)
表122020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表(详见附表)
表132020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(详见附表)
表142020年部门整体支出绩效目标表(详见附表)
表152020年部门专项资金绩效目标表(详见附表)




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