目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(周至县融媒体中心预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
周至县融媒体中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于巩固宣传文化思想文化阵地、壮大主流思想舆论和媒体融合发展工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想和媒体融合发展工作的集中统一领导,主要职责是:
(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。
(二)负责围绕县委、县政府中心工作,主动策划,组织开展广播、电视、报纸和两微一端、手机台等新媒体的新闻宣传工作。
(三)负责与各级报刊、广播、电视、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合,确保新闻采写、报送和发布工作落实到位。
(四)贯彻“媒体+理念”,负责探索“媒体+政务”等运行模式,建设综合服务平台,提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务,增加互动性。
(五)做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报道工作,并在县域内做好媒体发布,做到释疑解惑。
(六)负责新媒体、新技术引进、使用和推广。
(七)管理本中心广播电视无线发射台(站)工作。
(八)完成县委、县政府交办的其他任务。
机构设置:1、办公室:负责中心机关党务政务工作,督促检查机 关工作制度的落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督 办;负责来信来访的接待办理;负责中心机关文秘和公文管理,做好重要文件的起草,信息、保密、档案、信访和接待等工作; 负责精神文明建设、政治思想工作,负责中心机构编制管理、干部人事、离退休人员、劳动工资、专业技术人员及职务、职工培训和目标责任制考核等工作;负责年度经费预算决算和事业收入年度计划;负责机关财务、统计和国有资产管理等工作。
2、总编室:负责融媒体阶段性工作报道计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划;负责刊播内容合规性审核、发布渠道审核、发布栏目审核及融媒体内容发布的最终审核等工作;负责节目引进、学术交流、作品评优,制定刊播计划;负责通联工作,负责业务人员培训、考核评价等工作;负责节
目包装、媒体推广。
3、新闻采访部:负责融媒体新闻素材的统一采集、拍摄和文字稿件的起草;负责日常新闻采编任务分派,及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材;执行总编室制定的报道计划;对新闻爆料进行登记并及时处理;保质保量完成内外宣传任务;协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。
4、编辑制作部:负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动等节目的编辑、制作;负责节目后期的串编、合成、统计、存档,按照总编室的安排的刊播、发布计划传送媒体产品;负责向上级媒体传送新闻素材、节目等;负责各版块的组稿和设计,负责各版块稿件的校对、核查。
5、专题栏目部:负责围绕我县各个时期中心工作展开深度报道;围绕我县经济建设、社会发展的重点领域、重点项目进行跟踪报道;围绕我县党建、精神文明建设以及农业、经贸、水务、教科、文旅、卫健等行业进行系列报道。
6、技术播出部:负责播控机房、制作室、发射台(站)、演播室等设施的维护、保养和检修,确保正常运转;负责广播及电视节目的编单上载和播出控制工作;负责技术培训;负责值机监控,确保音视频节目播出安全;负责大数据、云服务及各类媒体平台开发、维护和安全管理工作;负责直播活动技术和设备保障工作。
7、市场经营部:负责融媒体中心的对外联络,研究和开拓广告经营市场;按照相关规定做好公益广告的策划、制作和播出;按照行业管理及法规要求和规定,做好融媒体中心的广告业务。
8、媒体部:负责互联网媒体管理运行;负责网站转载新闻稿源的管理;负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送。
二、2020年度部门工作任务
周至县融媒体中心贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围;围绕县委、县政府中心工作,主动策划,组织开展广播、电视、报纸和两微一端、手机台等新媒体的新闻宣传工作;与各级报刊、广播、电视、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合,确保新闻采写、报送和发布工作落实到位;贯彻“媒体+理念”,负责探索“媒体+政务”等运行模式,建设综合服务平台,提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务,增加互动性;做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报道工作,并在县域内做好媒体发布,做到释疑解惑;负责新媒体、新技术引进、使用和推广;管理本中心广播电视无线发射台(站)工作; 完成县委、县政府交办的其他任务。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包含部门本级(机关)预算和所属二级事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 周至县融媒体中心 | 无变动 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底,本部门人员编制38人,其中事业编制38人,无行政人员;实有人员52人,其中行政44人、事业8人。单位管理的离退休人员34人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4718543.4元,其中一般公共预算拨款收入4718543.4元、本单位无政府性基金拨款收入,2020年本部门预算收入较上年增加579300元,主要原因是机构改革单位人员数量增加;2020年本部门预算支出4718543.4元,其中一般公共预算拨款支出4718543.4元、本单位无政府性基金拨款支出,2020年本部门预算支出较上年增加579300元,主要原因是机构改革单位人员数量增加。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入4718543.4元,其中一般公共预算拨款收入4718543.4元、本单位无政府性基金拨款收入,2020年本部门财政拨款收入较上年增加579300元,主要原因是机构改革单位人员数量增加;2020年本部门财政拨款支出4718543.4元,其中一般公共预算拨款支出4718543.4元、本单位无政府性基金拨款支出,2020年本部门财政拨款支出较上年增加579300元,主要原因是机构改革单位人员数量增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4718543.4元,较上年增加579300元,主要原因是机构改革单位人员数量增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出4518543.4元,其中:
(1)行政运行(2070805)4385042.4元,较上年增加89400元,原因是机构改革单位人员数量增加;
(2)一般行政管理事务(2070805)133501元,较上年增加87300元,原因是机构改革单位人员数量增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2020年本部门当年一般公共预算支出4518543.4元,其中:
工资福利支出(301)4340388.00元,较上年增加481700.00元,原因是机构改革单位人员增加;
商品和服务支出(302)133501.00元,较上年增加27300.00元,原因是机构改革单位人员增加;
对个人和家庭的补助支出(303)44654.4元,较上年增加10300元,原因是机构改革单位人员增加。
(2)2020年本部门当年一般公共预算支出4718543.4元,其中:
机关工资福利支出(505)4673889.0元,较上年增加579300元,原因是无;
对个人和家庭补助支出(509)44654.4元,较上年增加10400.00元,原因为机构改革单位人员数量增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表(表9)。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2019年“三公”经费无结转,2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出50000.00元,较上年增加50000.00元(100%),增加的主要原因是机构改革车辆数量增加。
本单位无因(公)出国出境业务,与上年持平。
本单位无公务接待费用,与上年持平。
公务用车运行费50000.00元,较上年增加50000.00元(100%),增加的主要原因是机构改革车辆数量增加一辆。
本单位无公务用车购置费用,与上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备2套。2020年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款4718543.40元,当年无政府性基金预算拨款,当年无国有资本经营预算拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排133501元,较上年增加27300元,主要原因是机构改革,人员、车辆数量增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
周至县融媒体中心
2020年1月15日
第四部分 公开报表
表1 2020年部门综合预算收支总表(详见附表)
表2 2020年部门综合预算收入总表(详见附表)
表3 2020年部门综合预算支出总表(详见附表)
表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表(详见附表)
表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)(详见附表)
表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)(详见附表)
表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)(详见附表)
表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)(详见附表)
表10 2020年部门综合预算专项资金明细表(详见附表)
表11 2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(详见附表)
表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表(详见附表)
表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(详见附表)
表14 2020年部门(单位)整体支出绩效目标申报表(详见附表)
表15 2020年部门专项资金绩效目标表(详见附表)




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