一、部门主要职责
县委统战部是主管全县统战工作的县委组成部门。主要职责是:1、组织贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策;2、负责联系民主党派和无党派代表人士,3、调查研究党外知识分子的情况,4、负责调查研究、协调检查全县贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题;5、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作; 6、做好党外人士的政治安排, 7、调查研究并反映我县非公有制经济人士的情况,8、指导各镇(街)党(工)委统一战线工作, 9、开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。
根据上述职责,县委统一战线工作部设2个内设机构。
(一)办公室
(二)业务科
二、2019年年度部门工作任务
(一)助力全县脱贫攻坚,凝同心周至
一是学习兰考经验,发挥群团作用。二是动员社会力量,积极参与帮扶。三是苏陕协作搭桥,共献两地爱心。
(二)维护宗教领域稳定,促社会和谐
一是加强与宗教界人士的联系与沟通,二是以改促进维护稳定,三是妥善处理矛盾事件。
(三)统筹抓好各项工作,强统一战线
一是围绕中心工作,加强民主协商建设。二是优化营商环境,促进非公经济发展。三是推进新的社会阶层人士统战工作。四是助力黄埔同学和台胞台属统战工作。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
| 序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 中共周至县委统一战线工作部本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门下设行政编制机构1个,事业编制机构0个,现有在职财政供养人员5人,其中:公务员5人,参照公务员管理人员0人,事业人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价万元以上的设备 0台(套)
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 642233元,政府性基金预算当年拨款0元。
2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年预算总收入 642233 元,其中:财政拨款预算收入642233元,非税项目收入0万元,较2018年预算收入增加29409元,原因为 人员工资标准提高 。
2019年预算总支出 642233 元,其中:财政拨款预算支出642233元,非税项目支出0万元;较2018年预算支出增加 29409元,原因为人员工资标准提高。
(二)财政拨款收支情况。
2019年预算收入 642233元,其中:一般公共预算收入642233元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入0元,较2018年收入预算增加29409元,原因为人员工资标准提高。2019年预算支出 642233 元,其中:一般公共预算支出642233元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加29409元,原因为人员工资标准提高。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入642233元,较2018年收入预算增加 29409元,原因为人员工资标准提高。2019年预算支出 642233元,一般公共预算支出642233 元,较2018年预算支出增加29409元,原因为人员工资标准提高。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入 642233元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 642233元,具体为
(1)行政运行(2010601) 442233元,较上年减少170591元,原因为 2018年度预算的行政运行的100000元业务费今年调到一般行政管理事务中;
(2)事业运行(2010650)0元,较上年增加0元,原因为无变化;
(3)机构运行(2130601)0元,较上年增加0元,原因为无变化;

(4)一般行政管理事务(2010602)200000元,较上年增加 100000元,原因为2018年度预算的行政运行的100000元业务费今年调到一般行政管理事务中。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 642233 元,其中:
(1)工资福利支出(301) 400767 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年减少8.52万元,原因为1名同志的工资和各项补贴、津贴预算在原单位;
(2)商品和服务支出(302) 223154元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3500 元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加0万元,原因为;我单位没有车辆。

(3)对个人和家庭的补助(303) 18312 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加 0.09万元,原因为 增加了1名退休人员的降温费 。
4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 642233 元,其中:
(1)机关工资福利支出(501) 419079 元,较上年减少6、69万元,原因为1名同志的工资和各项补贴、津贴预算在原单位;
(2)机关商品和服务支出(502) 223154 元,较上年增加 13662 元,原因为 业务量加大;
(3)机关资本性支出(一)(503)0元,较上年增加0元,原因为没有此项支出;
(4)机关资本性支出(二)(504)0元,较上年增加0元,原因为没有此项支出;
(5)对事业单位经常性补助(505)0元,较上年增加0元,原因为没有此项支出;
(6)对事业单位资本性补助(506)0元,较上年增加0元,原因为没有此项支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算”。
会议费预算 20000 元,较2018年减少 25000 元,主要原因为 压缩会议次数,减少会议开支 ;
培训费预算 103000元,较2018年增加 43000元,主要原因为 加大对统战人士的教育培训。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排 23154 元。较2018年减少86338元,主要原因为2018年把一部分业务费预算到公用经费。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
中共周至县委统战部
2019年1月25日




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