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周至县信访局2019年部门综合预算说明

一、信访局主要职责

1、机构情况:周至县信访局,位于周至县人民政府大院,属县政府正科级单位。周至县联席办设在信访局,与周至县矛排中心合处办公,2010年按照省市要求成立了周至县信访接待中心。行政编制9名,其中局长1名,副局长1名,督察专员1名(副科级)。下辖三个科室,分别为:信访局办公室、信访接待科、信访督办科。

2、主要职责:承担着负责接待群众来访,办理人民来信,交办、督导、协调责任单位及时处理解决群众反映的信访事项,并做好教育疏导和善后工作;承办上级和本级政府交由处理的信访事项;做好信访法规宣传;做好县委、县政府集体上访和非正常上访,维护正常的信访秩序;参与突发性、群体性事件等重大信访事项和跨地区、跨部门、跨行业信访事项的调查或协调处理;参与组织、协调重要政治时期的信访稳定工作,及时处理非正常上访;承办信访事项的复查受理工作,必要时举行信访听证会;调查研究、综合分析全县信访形势及群众来信来访反映的问题,及时向县委、县政府提供信访信息,并提出解决问题的意见和建议;对各乡镇、县直各部门单位的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查;负责做好县级领导接访约访下访活动等相关工作。

二、2019年年度信访局工作任务

1、做好全年群众来信来访的接待、网上登录、交办、督办、办理工作;

2、做好中省市和县级交办信访事项的办理工作;

3、做好矛盾纠纷排查化解工作;

4、做好领导接访约访下访工作,受理的信访事项督促、办理工作;

5、参与突发性、群体性事件等重大信访事项和跨地区、跨部门、跨行业信访事项的调查或协调处理;

6、承办信访事项的复查复核工作,必要时举行信访听证会;

7、调查研究、综合分析全县信访形势及群众来信来访反映的问题,及时向县委、县政府提供信访信息,并提出解决问题的意见和建议;

8、对各乡镇、县直各部门单位的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查;

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门下设行政编制机构 1 个,事业编制机构 0.个。现有在职财政供养人员 9 人,其中:公务员 9人,参照公务员管理人员 0 人,事业人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 0万元以上的设备 0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1017992.0元,政府性基金预算当年拨款0.0 元。

2019年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0元,。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入1017992.0元,其中:财政拨款预算收入 1017992.0元,非税项目收入 0万元,较2018年预算收入增加 108102 元,原因为 人员工资增加 。

2019年预算总支出 1017992.0 元,其中:财政拨款预算支出 1017992.0元,非税项目支出 0 万元,较2018年预算支出增加 108102.0元,原因为人员工资增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入 1017992.0元,其中:一般公共预算收入 1017992.0元,政府性基金收入 0 元,国有资本预算收入0 元,较2018年收入预算增加 108102 .0元,主要为 人员工资增加。2019年预算支出 1017992.0元,其中:一般公共预算支出 1017992.0元,政府性基金支出 0 元,国有资本预算 0 元,较2018年预算支出增加108102.0 元,原因为 人员工资增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1017992.0元,较2018年收入预算增加 108102 .0元,原因为 人员工资增加。2019年预算支出1017992.0元,一般公共预算支出1017992.0 元,较2018年预算支出增加 108102 .0元,原因为 人员工资增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入1017992.0元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 1017992.0元,具体为:

(1)行政运行(2010301) 941992.0 元,较上年增加 108102.0元,原因为人员工资增加 ;

(2)信访事务(2010308)76000.0元,较上年增加 0 元,原因为 未有变化 。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1017992.0 元,其中:

(1)工资福利支出(301) 892320.0 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加 108102.0 万元,原因为 人员工资增加 ;

(2)商品和服务支出(302) 111872 元,包括办公经费培训费等。公用经费按年人均3500 .0元核定,较上年 持平 ;

(3)对个人和家庭的补助(303) 13800.0 元,包括遗属人员和其他补助,较上年没有变化;

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1017992.0元,其中:

(1)机关工资福利支出(501) 892320.0元,较上年增加 108102.0元,原因为 人员工资增加 ;

(2)机关商品和服务支出(502) 35872.0 元,较上年没有变化;

(3)对个人和家庭支出(303) 13800.0 元,包括遗属人员和其他补助,较上年没有变化;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 3000.0 元,较2018年增加 3000.0 元,主要原因为 网上培训。其中:

因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加(减少) 0 元;

公务接待费 0 元,较2018年增加(减少) 0 元;

公务用车运行维护费 0 元,较2018年增加(减少)0 元;

公务用车购置费 0 元,较2018年增加(减少)0 元;

会议费预算 0元,较2018年增加(减少) 0 元;

培训费预算 3000.0元,较2018年增加 3000.0 元,主要原因为 网上培训 。

2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 35872.0 元,较2018年没有变化。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.三公经费:指公务接待费、公务车辆运行维护费、因公出国(境)费用。

2.信访事务:指信访接待大厅日常接待来信来访群众反映的问题,交办、督办、办理,协调相关单位分析研判信访问题的化解。


周至县信访局

2019年1月24日


附件:2019年部门预算公开信访局.xls