一、部门主要职责
1、领导全县共青团工作,指导全县少先队工作。
2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常驻性工作。
3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作;承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务;参与民主管理和民主监督;协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
4、组织带领团员青少年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作;负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。
6、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。
7、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导所属事业单位的工作。
8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。
9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。
10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
本年度共青团周至县委要完成的工作任务:
1、领导全县共青团工作,指导全县少先队工作。
2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常驻性工作。
3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作;承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务;参与民主管理和民主监督;协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
4、组织带领团员青少年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作;负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。
6、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。
7、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导所属事业单位的工作。
8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。
9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。
10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
| 序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 中国共产主义青年团周至县委员会本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门下设行政编制机构1个,事业编制机构0个。现有在职财政供养人员3人,其中:公务员3人,参照公务员管理人员0人,事业人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价0万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2197478.00元,政府性基金预算当年拨款0元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年预算总收入2197478元,其中:财政拨款预算收入2197478元,非税项目收入0万元,较2018年预算收入增加1543119元,原因为项目支出。
2019年预算总支出2197478元,其中:财政拨款预算支出2197478 元,非税项目支出 0万元,较2018年预算支出增加1543119元,原因为项目支出。
(二)财政拨款收支情况。
2019年预算收入2197478元,其中:一般公共预算收入2197478元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入0元,较2018年收入预算增加1543119元,主要为项目支出。2019年预算支出2197478元,其中:一般公共预算支出2197478元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加1543119元,原因为项目支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入2197478元,较2018年收入预算增加1543119元,原因为项目支出。2019年预算支出2197478元,一般公共预算支出2197478元,较2018年预算支出增加1543119元,原因为项目支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入2197478元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 2197478元,具体为:
行政运行(群众团体事务)(2012901)274771元,较2018年增加1543119元,主要原因为项目支出。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出2197478元,其中:
(1)工资福利支出(301)252144元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加24000元,原因为工资及津、补贴上调;
(2)商品和服务支出(302)71827元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定,较上年增加10411元,原因为日常运行经费支出增加;
(3)对个人和家庭的补助(303)506840元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加142041元,原因为预算科目调整,将西部计划志愿者社保调入对个人和家庭补助科目。
4.支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出2197478元,其中:
(1)机关工资福利支出(501)252144元,较上年增加24000元,原因为工资及津、补贴上调;
(2)机关商品和服务支出(502)71827元,较上年增加10411元,原因为日常运行经费支出增加;
(3)对个人和家庭的补助(509)506840元,较上年增加142041元,原因为预算科目调整,将西部计划志愿者社保调入对个人和家庭补助科目;
(4)对事业单位资本性补助(506)1366667元,较上年增加 1366667元,原因为项目增加;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算。
培训费预算7000元,较2018年(减少) 3000元,主要原因为2019年安排培训减少。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排 71827元,较2018年增加10411 .元,主要原因为日常运行经费支出增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。
中国共产主义青年团周至县委员会
2019年 1月25日




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