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中共周至县委办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国共产党周至县委员会办公室(简称“中共周至县委办公室”)是中共周至县委工作机构。主要职责是围绕县委中心工作,为县委领导的决策提供各项服务;负责中央、省、市及县委重大决策、重要部署和领导重要批示件贯彻落实情况的督促检查;负责县委信息工作,确保信息畅通;负责上级文件的传输、县委文件的批办及日常的文书处理工作;负责指导乡镇、监督检查各乡镇、各部门的保密工作,失泄密事件的查处;围绕县委的工作部署、收集信息、反映动态、搞好综合调研;负责县委文件,文稿的起草;负责县委机关的财务、基建、固定资产管理、安全保卫和后勤接待服务工作;归口管理县关心下一代工作委员会机关工作;负责县委信息化网络建设相关工作;完成县委及县委领导交办的其他工作。机关行政编制18名,事业编制11人。县委办公室下设4个内设机构(综合一科、综合二科、信息科、机关事务科)和县委机要局、县委保密委员会办公室、县委督查室、县委信息化网络中心。

二、2019年年度部门工作任务

完成中央、省、市及县委重大决策、重要部署和领导重要批示件贯彻落实情况的督促检查;完成县委信息工作,确保信息畅通;上级文件的传输、县委文件的批办及日常的文书处理工作;完成指导乡镇、监督检查各乡镇、各部门的保密工作,失泄密事件的查处;围绕县委的工作部署、收集信息、反映动态、搞好综合调研;完成县委文件,文稿的起草;完成县委机关的财务、基建、固定资产管理、安全保卫和后勤接待服务工作;归口管理县关心下一代工作委员会机关工作;完成县委信息化网络建设相关工作;完成县委及县委领导交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门下设行政编制机构1个,事业编制机构1.个。现有在职财政供养人员31人,其中:公务员24人,事业人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5563305元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入5563305元,其中:财政拨款预算收入5563305元,非税项目收入0万元,较2018年预算收入增加1503256元,原因为人员增加,工资社保增加,办公室日常业务量增加,成本增加。

2019年预算总支出5563305元,其中:财政拨款预算支出5563305元,非税项目支出0万元,较2018年预算支出增加1503256元,原因为人员增加,工资社保增加,办公室日常业务量增加,成本增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入5563305元,其中:一般公共预算收入5563305元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入0元,较2018年收入预算增加1503256元,主要为人员增加,工资社保增加,办公室日常业务量增加,成本增加。2019年预算支出5563305元,其中:一般公共预算支出5563305元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加1503256元,原因为人员增加,工资社保增加,办公室日常业务量增加,成本增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入5563305元,较2018年收入预算增加1503256元,原因为人员增加,工资社保增加,办公室日常业务量增加,成本增加。2019年预算支出5563305元,一般公共预算支出5563305元,较2018年预算支出增加1503256元,原因为人员增加,工资社保增加,办公室日常业务量增加,成本增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入5563305元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算5563305元,具体为:

(1)行政运行(2013101)3761705元,较上年增加1254986元,原因为人员增加,工资社保增加,办公室日常业务量增加,成本增加;

(4)一般行政管理事务(2013102)1671600元,较上年增加118270元,原因为业务量增加,运行成本增加。

(5)专项业务(2013105)130000元,较上年增加130000元,原因为业务量增加,成本增加;

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出5563305元,其中:

(1)工资福利支出(301)2702670元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加1244558万元,原因为人员增加,工资社保增加;

(2)商品和服务支出(302)2751023元,包括办公经费、“三公”经费等。

(3)对个人和家庭的补助(303)9612元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加1800元,原因为退休人员增加。

(4)资本性支出:100000元,较上年减少100000元,原因为设备购置减少

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出5563305元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)2702670元,较上年增加1244558元,原因为人员增加,工资社保增加;

(2)机关商品和服务支出(502)2751023元,较上年增加1710228元,原因为业务量增大运行成本增加;

(3)资本性支出:100000元。较上年减少100000元,原因为设备购置减少

(4)对个人和家庭的补助9612元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加1800元,原因为退休人员增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算535000元,较2018年(减少)75000元,主要原因为厉行节约提高质量减少开支。其中:

因公出国(境)经费0元,较2018年增加(减少)0元,与上年一致;

公务接待费40000元,较2018年增加(减少)0元,与上年一致;

公务用车运行维护费360000元,较2018年增加(减少)0元,与上年一致;

公务用车购置费0元,较2018年增加(减少)元,与上年一致;

会议费预算60000元,较2018年(减少)40000元,主要原因为厉行节约减少会议费开支;

培训费预算75000元,较2018年增加(减少)35000元,主要原因为厉行节约,提高质量减少开支。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排1049423元,较2018年增加8628.元,主要原工资基数增加工会经费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

中共周至县委办公室

2019年 1 月 24 日