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中共周至县委巡察工作领导小组办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、县委巡察工作领导小组办公室主要职责:负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和工作部署;研究提出巡察工作规划、计划、方案,汇总巡察工作情况;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项;对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办;协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等;按照干部管理权限和巡察工作需要,做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理;为巡察组开展工作提供保障;向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等,配合做好巡察工作;办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、县委巡察工作领导小组办公室设一科、二科两个内设机构。

一科主要负责:承办县委巡察工作领导小组有关决定事项;负责机关政务和后勤保障工作;负责巡察工作的协调联络;负责巡察工作人员的培训、考核和管理工作;负责起草巡察工作规划、计划、方案;研究制定相关制度规定,承办有关政策咨询和答复;汇总分析巡察工作情况,协助巡察组向领导小组报告重大事项。

二科主要职责:负责巡察组进驻前问题线索的收集,巡察后线索的转办督办;协助审核巡察工作反馈意见和整改情况公开意见;负责整改情况的督促落实;负责巡察工作重案件线索管理和信访举报工作。

4、县委巡察工作领导小组办公室属于行政单位,核定行政编制8名,现有7名工作人员。经费管理方式为财政全额拨款单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度本单位的主要工作,一是按照县委关于巡察工作的安排部署,开展好巡察工作,完成好巡察工作任务;二是完成好市委巡察办、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有本级(机关)预算,没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门下设行政编制机构1个。现有在职财政供养人员7人,全部为公务员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门没有公务车辆。2019年部门预算未安排资产购置项目。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1254516元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入1254516元,其中:财政拨款预算收入1254516元,非税项目收入0万元,较2018年预算收入增加735170元,原因为一是人员增加及人员调资等增加,日常行政运行预算收入增加;二是2019年度预算增加巡察工作项目收入。

2019年预算总支出1254516元,其中:财政拨款预算支出1254516元,非税项目支出0万元,较2018年预算支出增加735170元,原因为一是人员工资等支出增加,日常行政运行支出增加;二是2019年度巡察工作项目支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入1254516元,其中:一般公共预算收入1254516元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入0元,较2018年收入预算增加735170元,主要为一是人员增加及人员调资等增加,日常行政运行预算收入增加;二是2019年度预算增加巡察工作项目收入。2019年预算支出1254516元,其中:一般公共预算支出1254516元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加735170元,原因为一是人员工资等支出增加,日常行政运行支出增加;二是2019年度巡察工作项目支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入1254516元,较2018年收入预算增加735170元,原因为一是人员增加及人员调资等增加,日常行政运行预算收入增加;二是2019年度预算增加巡察工作项目收入。2019年预算支出1254516元,一般公共预算支出1254516元,较2018年预算支出增加735170元,原因为一是人员工资等支出增加,日常行政运行支出增加;二是2019年度巡察工作项目支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入1254516元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算1254516元,具体为:

(1)行政运行(2010601)654516元,较上年增加135170元,原因为人员增加及人员调资和日常行政运行经费等增加。

(2)一般行政管理事务(2010602)600000元,较上年增加600000元,原因为2019年度开展巡察工作项目支出。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出1254516元,其中:

(1)工资福利支出(301)626791元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加130387元,原因为人员增加和人员调资等增加。

(2)商品和服务支出(302)627725元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定,较上年增加604783元,原因为公用经费核定人数增加和工会经费增加;2019年度开展巡察工作项目支出。

4.支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出1254516元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)626791元,较上年增加130387元,原因为人员增加和人员调资等增加。

(2)机关商品和服务支出(502)627725元,较上年增加604783元,原因为公用经费核定人数增加和工会经费增加;2019年度开展巡察工作项目支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排27725元,较2018年增加4783元,主要原因为公用经费核定人数增加,公用经费和工会经费预算增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

2.机关运行经费:是指基本支出中的公务经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

中共周至县委巡察工作领导小组办公室

2019年1月24日