一、部门主要职责
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持党的基本路线不动摇,以科学理论武装人,以正确舆论引导人,以高尚精神塑造人,以优秀作品鼓舞人。按照省、市委和县委的部署,紧紧围绕经济建设、社会各项事业的发展和县委、县政府中心工作,服务大局,搞好全方位的宣传报道。
充分发挥舆论的重要导向作用,唱响主旋律,打好主动仗,做好统一思想的工作。坚持新闻工作的党性原则,坚持团结鼓劲、正面宣传为主的方针,牢牢把握正确的舆论导向,努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的良好氛围。
二、2019年年度部门工作任务
在今后的工作中,将进一步发扬成绩,切实改进和纠正工作中存在的问题,及时发现工作差错、失误,进行业务学习、研讨与交流,提高业务水平;加强政治理论的日常学习,提高政务要闻稿件的写作水平;积极采写鲜活的现场新闻、新闻特写、小通讯等,高标准、严要求、高质量、高效率地办好报纸,为我县经济社会发展作出应有贡献。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
| 序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 周至报社本级(机关) |
四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门下设行政编制机构1个,现有在职财政供养人员8人,其中:公务员5人,事业人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价0万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1,097,766.00元,政府性基金预算当年拨款0 元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年预算总收入1,097,766.00元,其中:财政拨款预算收入1,097,766.00元,非税项目收入 0万元,较2018年预算收入增加474750元,原因为《金周至》印刷发行项目及单位各项日常办公。
2019年预算总支出1,097,766.00元,其中:财政拨款预算支出1,097,766.00元,非税项目支出0万元,较2018年预算支出增加474750元,原因为《金周至》印刷发行项目及单位各项日常办公支出。
(二)财政拨款收支情况。
2019年预算收入1,097,766.00元,其中:一般公共预算收入1,097,766.00元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入0元,较2018年收入预算增加 474750元,主要为《金周至》印刷发行项目及单位各项日常办公。2019年预算支出1,097,766.00元,其中:一般公共预算支出1,097,766.00元,政府性基金支出0元,国有资本预算 0元,较2018年预算支出增加474750元,原因为《金周至》印刷发行项目及单位各项日常办公。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入1,097,766.00元,较2018年收入预算增加474750元,原因为《金周至》印刷发行项目及单位各项日常办公。2019年预算支出1,097,766.00元,一般公共预算支出1,097,766.00元,较2018年预算支出增加474750元,原因为《金周至》印刷发行项目及单位各项日常办公。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入1,097,766.00元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算1,097,766.00元,具体为:
(1)行政运行(2070601)697,766.00元,较上年增加74750元,原因为保障机构正常运转及本单位人员工资和各项津贴补贴的增加等.。
(2)事业运行(2010650)0元,较上年增加(减少)0元,原因为;
(3)机构运行(2130601)0元,较上年增加(减少)0元,原因为;
(4)出版发行(2070605)40万元,较上年增加40万元,原因为《金周至》印刷发行项目费用。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出1,097,766.00元,其中:
(1)工资福利支出(301)667,216.00元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加77508万元,原因为本单位人员工资和各项津贴补贴的增加等.;
(2)商品和服务支出(302)427850元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加(减少)0万元,原因为严格管控公车制度;
(3)对个人和家庭的补助(303)2700元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,与上年持平,原因为退休人员的降温及护理费 。
4.支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出1,097,766.00元,其中:
(1)对事业单位经常性补助667216元,较上年增加77508元,原因为本单位人员工资和各项津贴补贴的增加等。
(2)机关商品和服务支出(502)427850元,较上年增加397242元,原因为《金周至》印刷发行项目及单位各项日常办公。
(3)对个人和家庭的补助(303)2700元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,与上年持平,原因为退休人员的降温及护理费 。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算 0 元,较2018年增加0 元,主要原因为无。其中:
因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加0元,主要原因为无 ;
公务接待费0元,较2018年增加0 元,主要原因为无 ;
公务用车运行维护费0元,较2018年增加0 元,主要原因为无;
公务用车购置费0元,较2018年增加0 元,主要原因为无;
会议费预算0元,较2018年增加0元,主要原因为无 ;
培训费预算0元,较2018年增加0元,主要原因为无。
2018年和2019年,周至报社无“三公”经费预算。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排27850元,较2018年减少2758.元,主要原因为严格管控经费制度。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。
2.机关运行经费:是指基本支出中的公务经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。




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