一、部门主要职责
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。
2. 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批县级局(办)政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;办理县管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
3. 制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
4. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。
5. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。
6. 负责县委管理的国有企业领导班子建设工作,对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。
7. 对全县干部教育培训工作进行规划指导,对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查,并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
8. 指导全县知识分子工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
9. 负责参与制定干部监督工作的政策规定,督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,负责对领导班子和领导干部的监督,受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题,查办有关案件。
10. 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。
11. 负责党员、干部的来信来访工作。
12. 负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。
13. 指导、检查各级党组织的工作,及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。
14. 负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部工作局。
15. 完成县委和市委组织部交办的其他任务
二、2019年年度部门工作任务
2019年,县委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,全面贯彻落实全国、全省和全市组织工作会议精神,围绕县委中心工作,认真践行新时代党的组织路线,为推动全县经济社会发展提供坚强的组织保证。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
| 序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 中共周至县委组织部本级(机关) |
四、部门人员情况说明
2018年末,我部共有行政编制17名,参公编制6名,事业编制11名, 2018年末实有在职财政供养人数28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3644397元,政府性基金预算当年拨款0元。项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年预算总收入3644397元,其中:财政拨款预算收入3644397元,较2018年预算收入增加1349317元,原因为增员,工资福利增加。
2019年预算总支出3644397元,其中:财政拨款预算支出3644397元,较2018年预算支出增加1349317元,原因为增员,工资福利增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年预算收入3644397元,其中:一般公共预算收入3644397元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入 0元,较2018年收入预算增加1349317元,主要为增员,工资福利增加。2019年预算支出3644397元,其中:一般公共预算支出3644397元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加1349317元,原因为增员,工资福利增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入3644397元,较2018年收入预算增加1349317元,原因为增员,工资福利增加。2019年预算支出3644397元,一般公共预算支出3644397元,较2018年预算支出增加1349317元,原因为增员,工资福利增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入3644397元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算3644397元,具体为:
(1)行政运行(2013201)2809697元,较上年增加1338120元,原因为增员,工资福利增加;
(2)一般行政管理事务(2013202)800000元,较上年增加50000元,原因为新增加项目数字化档案室管理费。
(3)其他组织事务(2013299)34700元,较上年减少38803元,原因为村干部人数减少。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出3644397元,其中:
(1)工资福利支出(301)2672928元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加1564256元,原因为增员,工资福利增加;
(2)商品和服务支出(302)922765元,包括办公经费、印刷费、水电费等。公用经费按年人均3500元核定;
(3)对个人和家庭的补助(303)14004元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年减少804元。
4.支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出3644397元,其中:
(1)机关工资福利支出(501)2672928元,较上年增加1564256元,原因为增员,工资福利增加;
(2)机关商品和服务支出(502)922765元,较上年增加47455元,原因为增员;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算。干部教育培训经费500000元,与上年比较,费用无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排122765元,较2018年增加47455.元,主要原因为增员。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车车辆购置及运行维护费和公务接待费支出。
2.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
中共周至县委组织部
2019年1月25日




陕公网安备 61012402000110号