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县委政研室(改革办)2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.围绕县委中心工作,根据本县经济和社会发展需要,组织部门调研力量对全县经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考;

2.参与县委重大决策的实施,并进行宏观指导和督促检查,向县委报告情况;

3.组织参与起草县委部分重要文稿;

4.指导各镇(街)和县级部门的调研工作;

5.负责编辑印发内部刊物;

6.完成农村固定观察点的调查、汇总、上报任务;

7.承担县委全面深化改革领导小组办公室的日常工作;

8.负责完成县委交办的其他事项。

按照本单位三定方案要求,我室(办)内设综合科、政研科、改革科三个科室

二、2019年年度部门工作任务

(一)调查研究工作。围绕县上重点、热点、难点、赌点问题开展专题调研,撰写调研报告,编辑刊发《调查与研究》。配合市委政研室(改革办)开展好专题调研。组织开展一期全县调研干事培训会。征集开展好全县优秀调研文章评选活动。

(二)全面深化改革工作。一是联系筹备全面深化改革领导小组会议,传达中省市会议精神;二是围绕市上改革要点,结合我县实际,制定我县2019年改革工作要点;三是定期开展全面督查,不定期开展专项督查和日常督查;四是开展好全县改革信息员培训会。

(三)固定观察点工作。完成好我县45户记账户、4家企业每月农民人均纯收入及农产品价格调查工作,准确填报相关数据并进行汇总分析,为中央及省上制定农村政策提供决策参考。

(四)扶贫工作。利用固定扶贫日,组织全科室帮扶干部深入帮扶村进行入户,了解并帮助脱贫户解决生产生活难题。

在干好以上重点工作的同时,顺利完成好党建、机关建设、党风廉政等方面的工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门下设行政编制机构 1 个。现有在职财政供养人员 10 人,其中:公务员10人。

(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门没有车辆。2019年部门预算没有安排购置车辆;也没有安排购置单价万元以上的设备 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1285128 元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入 1285128 元,其中:财政拨款预算收入 1285128 元,非税项目收入0 万元,较2018年预算收入增加 103625 元,原因为 单位人员工资增加,单位项目增加 。

2019年预算总支出 1285128 元,其中:财政拨款预算支出 1285128 元,非税项目支出 0 万元,较2018年预算支出增加 103625 元,原因为 单位人员工资增加,单位项目增加 。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入 1285128 元,其中:一般公共预算收入 1285128 元,政府性基金收入 0 元,国有资本预算收入 0 元,较2018年收入预算增加 103625 元,主要为单位人员工资增加,单位项目增加 。

2019年预算支出 1285128 元,其中:一般公共预算支出 1285128 元,政府性基金支出 0 元,国有资本预算 0 元,较2018年预算支出增加 103625 元,原因为单位人员工资增加,单位项目增加 。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1285128 元,较2018年收入预算增加 103625 元,原因为单位人员工资增加,单位项目增加 。2019年预算支出 1285128 元,一般公共预算支出 1285128 元,较2018年预算支出增加 103625 元,原因为单位人员工资增加,单位项目增加 。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 1285128 元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 1285128 元,具体为:

(1)行政运行(2010601) 1285128 元,较上年增加 103625 元,原因为功能科目调整,增加了项目 ;

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1285128 元,其中:

(1)工资福利支出(301) 1012363 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加 96043 元,原因为单位人员增加,单位人员工资增加 ;

(2)商品和服务支出(302) 260453 元,包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均 3500 元核定,较上年增加 6682 元,原因为单位人员增加,单位工作量增加 ;

(3)对个人和家庭的补助(303) 12312 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加 11412 元,原因为增加1名退休人员的降温费 。(可附图表)

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1285128 元,其中:

(1)机关工资福利支出(501) 1012363 元,较上年增加 96043 元,原因为单位人员增加,单位人员工资增加 ;

(2)机关商品和服务支出(502) 260453 元,较上年增加 6682 元,原因为单位工作任务增多 ;

(3)对个人和家庭的补助(303) 12312 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加 900元,原因为增加1名退休人员的降温费 。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 500 元,较2018年增加 0 元,其中:

因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加 0 元;

公务接待费 500 元,较2018年增加 0 元;

本单位无公务用车,所以无公务用车运行维护费;

本单位为车改单位,所以不购置公务用车;

会议费预算 22000 元,较2018年增加 15000 元,主要原因为改革工作领导小组会议、联络员会议等增多 ;

培训费预算 88000 元,较2018年减少 15000 元,主要原因为落实厉行节约 。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 40453 元,较2018年增加 113318元,主要原因为调整功能科目,增加项目 。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.三公经费:是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

2.机关运行经费:是指基本支出中的公务经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。


周至县委政研室(改革办)

2019年1月25日


附件:2019年部门预算公开政研室.xls