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周至县粮食局2019年部门预算公开

一、部门主要职责

周至县粮食局是县人民政府直属参照公务员法管理的事业单位,编制15人,年末在册人数9人,实际从业人员25人,服务宗旨和职责是:为国家建设和人生活提供粮食保障。负责全县粮食储备和粮食宏观调控工作;粮食科研和开发;负责全县社会粮食流通和行业管理。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好全县粮食储备和宏观调控工作。

2、负责全县社会粮食流通和行业管理。

3、做好全国粮食清仓查库工作。

4、做好粮食市场监督检查工作、确保粮食安全。

5、做好政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序 号单 位 名 称
1粮食局单位机关

四、部门人员情况说明

截至2018年底,事业编制机构 1 .个。现有在职财政供养人员 9 人,其中:参照公务员管理人员 6 人,事业人员 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门国有资产占有819197.27元,本部门共有车辆 0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 996428 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。

需要特别注意的是,各级部门预算涉及扶贫项目的,还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标,扶贫项目绩效目标表由各区县(开发区)按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》有关要求批复公开。示例:

2019年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入 996428 元,其中:财政拨款预算收入 996428 元,非税项目收入 0 万元,较2018年预算收入增加 164408 元,原因为 人员增加,工资上调 。

2019年预算总支出 996428 元,其中:财政拨款预算支出 996428 元,非税项目支出 0 万元,较2018年预算支出增加 164408 元,原因为 人员增加,工资上调 。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入 996428 元,其中:一般公共预算收入 996428 元,政府性基金收入 0元,国有资本预算收入 0元,较2018年收入预算增加 164408元,主要为 人员增加,工资上调 。2019年预算支出 996428 元,其中:一般公共预算支出 996428 元,政府性基金支出 0元,国有资本预算 0 元,较2018年预算支出增加 164408元,原因为 人员增加,工资上调 。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 996428 元,较2018年收入预算增加 164408元,原因为 人员增加,工资上调 。2019年预算支出 996428 元,一般公共预算支出 996428 元,较2018年预算支出增加164408 元,原因为 人员增加,工资上调 。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 996428 元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 996428 元,具体为:

(1)行政运行(2220101) 996428 元,较上年增加(减少)164408 元,原因为 人员增加,工资上调 ;

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 996428 元,其中:

(1)工资福利支出(301) 912600 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加(减少) 166436 元,原因为 人员增加,工资上调 ;

(2)商品和服务支出(302) 31916 元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3000 元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加(减少) 0元,原因为 / ;

(3)对个人和家庭的补助(303) 51912 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年减少 2892 万元,原因为 人员减少 。

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 996428 元,其中:

(1)机关工资福利支出(501) 912600 元,较上年增加 166436 元,原因为 人员增加,工资上调 ;

(2)机关商品和服务支出(502)31916 元,较上年增加 864 元,原因为 工会经费增加 ;

(3)对个人和家庭的补助(509)51912元,较上年2892元,原因是人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 / 。

如不涉及,说明“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 / 。

如不涉及,说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 865 元,较2018年增加(减少) 880 元,主要原因为 / 。其中:

因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加(减少) 元,主要原因为 / ;

公务接待费 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 / ;

公务用车运行维护费 0 元,较2018年增加(减少) 0元,主要原因为 / ;

公务用车购置费 0 元,较2018年增加(减少) 0元,主要原因为 / ;

会议费预算 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 / ;

培训费预算 865 元,较2018年增加(减少) 15 元,主要原因为 / 。

对于2018年和2019年均没有分项“三公”经费预算安排的,也应说明“2018年和2019年,本部门无XX经费预算”。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 31916 元,较2018年增加 864 .元,主要原因为人员增加,工会经费增加 。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:指因工作需要安排的出国出境、公务接待和公务车辆运行等费用。

2.非税收入:指财政收入中除了税务部门征收的各项税款之外,由预算外资金管理部门组织征缴的行政性收费和罚没收入

周至县粮食局

2019年1月28日

粮食局周至预算输出报表(财政版).xls

2019年部门预算公开(粮食局).xls