一、部门主要职责
周至县扶贫开发领导小组办公室,贯彻落实国家扶贫开发方针政策,编制扶贫开发规划;负责项目申报、审批及对扶贫资金监督管理;对贫困状况进行监测、统计的全额事业单位。主要职责;负责全县贫困人口、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成效监测,对脱贫成果巩固进行监测评估;指导全县扶贫统计监测、贫困户建档立卡及信息管理工作;负责全县扶贫系统网络建设与维护,指导和收集整理扶贫开发信息;负责扶贫开发统计监测和扶贫统计信息数据库建设;负责发布分析报告,及时提出政策建议和评价数据支撑。
二、2019年年度部门工作任务
2019年全面做好贫困县摘帽省级第三方评估和国家抽查验收工作。脱贫攻坚期内,坚持脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管,对2014年以来脱贫的贫困人口做好回头看;对目前剩余的在册贫困户做好重点扶持;对已出列的63个贫困村和基础设施薄弱村加强巩固提升,进一步提高脱贫质量,完善农业基础设施条件,推进农业产业改造升级和提质增效,提升公共服务水平。
三、部门预算单位构成
周至县扶贫开发领导小组办公室为周至县政府所属事业单位,为全额财政供养事业单位,设独立核算机构1个。
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门为全额财政供养事业单位,设独立核算机构 1 个,事业编制机构 1 .个。现有在职财政供养人员 11 人,其中:行政人员 2 人,事业人员 9 人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1257844 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。
2019年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年预算总收入1257844元,其中:财政拨款预算收入1257844 元,非税项目收入 0 万元,较2018年预算收入增加 -25700879 元,原因为 扶贫专项资金县级配套未安排 。
2019年预算总支出 1257844 元,其中:财政拨款预算支出1257844 元,非税项目支出 0 万元,较2018年预算支出增加 -25700879 元,原因为扶贫专项资金县级配套未安排。
(二)财政拨款收支情况。
2019年预算收入 1257844 元,其中:一般公共预算收入 元,政府性基金收入 0 元,国有资本预算收入 0 元,较2018年收入预算增加 -25700879 元,主要为 扶贫专项资金县级配套未安排 。2019年预算支出 1257844 元,其中:一般公共预算支出 1257844 元,政府性基金支出 0 元,国有资本预算 0 元,较2018年预算支出增加 -25700879 元,原因为 扶贫专项资金县级配套未安排 。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入 1257844 元,较2018年收入预算增加 -25700879元,原因为 扶贫专项资金县级配套未安排。2019年预算支出 1257844 元,一般公共预算支出 1257844 元,较2018年预算支出增加-25700879元,原因为 扶贫专项资金县级配套未安排 。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入1257844 元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 1257844 元,具体为:
(1)行政运行(2010601) 0 元,较上年增加(减少) 0 元,原因为 本单位不能用该科目 ;
(2)事业运行(2010650) 1257844 元,较上年增加(减少) -25700879 元,原因为 扶贫专项资金县级配套未安排 ;
(3)机构运行(2130601) 0 元,较上年增加(减少) 0元,原因为 本单位不能用该科目 ;
(4)一般行政管理事务(2010602) 0 元,较上年增加(减少) 0 元,原因为 本单位不能用该科目。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1257844 元,其中:
(1)工资福利支出(301) 959299 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加 10.0348 万元,原因为 工资上涨 ;
(2)商品和服务支出(302) 98545 元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3000 元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年减少 0.1227 万元,原因为 厉行节约,减少开支 ;
(3)对个人和家庭的补助(303) 0 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加(减少) 0 万元,原因为 本单位不涉及该项支出 。
4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1257844 元,其中:
(1)机关工资福利支出(501) 959299 元,较上年增加10.0348元,原因为 工资上涨;
(2)机关商品和服务支出(502) 98545 元,较上年减少 1227 元,原因为 厉行节约,减少开支 ;
(3)机关资本性支出(一)(503) 200000 元,较上年增加 25800000 元,原因为 扶贫专项资金县级配套未安排 ;
(4)机关资本性支出(二)(504) 0 元,较上年增加 0 元,原因为 本单位无机关资本性支出(二)预算;
(5)对事业单位经常性补助(505) 0 元,较上年增加 0 元,原因为 本单位无对事业单位经常性补助支出经费预算 ;
(6)对事业单位资本性补助(506) 0 元,较上年增加 0 元,原因为 本单位无对事业单位资本性补助支出经费预算 ;
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门政府性基金预算支出 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 不涉及 (空表已公开)。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门国有资本经营预算拨款收支 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 不涉及,本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算 60000 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 “三公”经费各项指标和上年无变化 。其中:
因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加(减少) 0元,主要原因为 本单位2018年、2019年无因公出国(境)经费预算;
公务接待费 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 本单位2018年、2019年无公务接待经费预算 ;
公务用车运行维护费60000 元,较2018年增加(减少) 0元,主要原因为 单位公车保有量无变化 ;
公务用车购置费 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 本单位2018年、2019年无公务用车购置经费预算;
会议费预算2000 元,较2018年减少 80 元,主要原因为 减少了开会次数 ;
培训费预算2835 元,较2018年减少 65 元,主要原因为 厉行节约,减少开支 。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排 1257844 元,较2018年增加 -25700879 .元,主要原因为 扶贫专项资金县级配套未安排 。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算项目 0 个,资金 0 元,其中:政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 元。说明:本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、事业运行经费:指事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。
2019年收入、支出及财政预算安排情况具体详见附表
周至县扶贫开发领导小组办公室
2019年1月30日




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