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周至县金融合作办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

2008年11月命名;正科级建制;职能职责:(一)贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策,落实市、县政府有关金融工作的决议、决定,研究分析全县宏观金融形势和运行情况,拟订全县金融业发展规划和政策;提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议,为县政府决策提供依据。 (二)协助和配合金融监管机构对各类金融机构的监管工作;负责地方政府与驻县金融机构的业务联系,并做好相关服务工作;加强与国内外金融机构的联系,引导其在本县设立分支机构,并协调解决相关问题。(三)负责协调全县地方金融机构改革和重组管理,做好全县金融机构的目标考评工作,优化地方金融资源配置。(四)负责全县股份制企业上市初审推荐和指导培育工作,拟定促进我县上市公司发展、优化结构的措施。(五)负责全县融资性担保机构的设立初审、变更初审和业务监管工作。(六)负责全县小额贷款公司的设立初审、变更初审和监督管理;协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。(七)组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,处理地方金融市场的突发事件和重大事件;配合有关部门检查处置非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为。(八)承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

(一)进一步完善金融体系。继续引进金融机构在县城聚集发展,增强县域经济活力,做好长安银行周至支行的开业筹备工作;西安银行对接协调工作及工行、建行、周至农科村镇银行在县域内设立其它分支机构协助工作;积极争取与农村产权交易中心配套的政策性融资担保公司的设立。

(二)防范和打击非法集资活动常态化。采取疏堵结合的方法来防范管理,从源头上扼制,防止出现新的非法集资社会问题。

(三)继续做好企业融资对接工作。按计划开展银企融资座谈会,争取全年为中小微企业和“三农”融资10亿元。

(四)继续做好金融脱贫工作。一是加强金融扶贫政策宣传,根据扶贫小额信贷贷款意愿摸底信息数据,努力实现应贷尽贷;二是协调做好2018年“助农保”保险出险后的核保理赔的监督工作。

(五)做好农村金融改革试点工作。按照《周至县深化农村金融改革 加强“三农”金融服务实施方案》,全面完成我县农户信用等级评价工作,扎实做好其他农村金融改革试点工作。

三、部门预算构成

周至县金融办下设事业编制机构 1 个。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门下设行政编制机构 0 个,事业编制机构 1 .个。现有在职财政供养人员 14 人,其中:公务员 3 人,参照公务员管理人员 6 人,事业人员 5 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1153501 元,政府性基金预算当年拨款 元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入 1153501 元,其中:财政拨款预算收入 1153501元,非税项目收入 0 万元,较2018年预算收入增加 317102 元,原因为 人员增加 。

2019年预算总支出 1153501 元,其中:财政拨款预算支出1153501元,非税项目支出 0 万元,较2018年预算支出增加 317102 元,原因为 人员增加 。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入 1153501 元,其中:一般公共预算收入 1153501 元,政府性基金收入 0 元,国有资本预算收入 0 元,较2018年收入预算增加 317102 元,主要为 人员增加 。2019年预算支出 1153501 元,其中:一般公共预算支出 1153501 元,政府性基金支出 元,国有资本预算 0 元,较2018年预算支出增加 元,原因为 人员增加 。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1153501 元,较2018年收入预算增加 317102 元,原因为 人员增加 。2019年预算支出 1153501 元,一般公共预算支出 1153501 元,较2018年预算支出增加 元,原因为人员增加 。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 1153501 元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 1153501 元,具体为:

(1)事业运行(2010350) 1153501 元,较上年增加 317102 元,原因为 人员增加 ;

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1153501 元,其中:

(1)工资福利支出(301) 1072355 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加 305339 万元,原因为 人员增加 ;

(2)商品和服务支出(302) 81146 元,包括办公经费“三公”经费等。公用经费按年人均 3000 元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加 11763 万元,原因为 人员增加 ;

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 1153501 元,其中:

(1)对事业单位经常性补助(505) 1153501 元,较上年增加 317102 元,原因为 人员增加 ;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 30000 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 0 。其中:

公务用车运行维护费 29500 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 0 ;

培训费预算 500 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为 0 。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

周至县金融合作办公室

2019年1月21日

2019年部门预算公开.xls