一、部门主要职责
周至县广播电视台是县政府直属事业单位,现主要履行着全县广播电视的宣传职能,同时也代政府履行着广播电视的行政执法、行政管理和社会化服务职能。
1、贯彻执行党中央、国务院有关广播电视方面的路线,方针、政策和县委、县政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署,坚持正确的政治方向,把握好舆论导向,服务我县中心工作。
2、代政府管理全县广播电视事业,贯彻执行上级业务部门颁发的政策、规章、制度、标准和事业发展规划,指导全县广播电视工作。
3、研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革,按照广播电视事业发展的需要,有计划、多层次地培养专业人才。
4、承办县委、县政府交办的其他工作。
周至县广播电视台下设办公室、社管科、新闻部、播出部、节目监审科、广告部、栏目部等7个科室。栏目部下设《云塔短波》、《乡村来风》、《教育天地》、《周至揽胜》等栏目。
二、2019年年度部门工作任务
继续推进广播电视正常运转,拍摄专题节目290期,采编新闻120期,圆满完成县委、县政府安排的各项工作任务。
三、部门预算单位构成
周至县广播电视台所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:
| 序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 周至县广播电视台 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门下设行政编制机构 0 个,事业编制机构 1 个。现有在职财政供养人员 50 人,其中:公务员 0 人,参照公务员管理人员 42 人,事业人员 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4139228.00元,政府性基金预算当年拨款 0元。
2019年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年预算总收入 4139228.00 元,其中:财政拨款预算收入4139228.00 元,非税项目收入 0 万元,较2018年预算收入增加 290885.00 元,原因为 增资 。
2019年预算总支出 4139228.00 元,其中:财政拨款预算支出4139228.00 元,非税项目支出 0 万元,较2018年预算支出增加 290885.00元,原因为增资 。
(二)财政拨款收支情况。
2019年预算收入4139228.00元,其中:一般公共预算收入4139228.00 元,政府性基金收入 0 元,国有资本预算收入 0 元,较2018年收入预算增加290885.00 元,主要为增资。2019年预算支出 4139228.00 元,其中:一般公共预算支出4139228.00 元,政府性基金支出 0 元,国有资本预算 0 元,较2018年预算支出增加290885.00元,原因为增资 。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入 4139228.00 元,较2018年收入预算增加290885.00 元,原因为增资 。2019年预算支出 4139228.00 元,一般公共预算支出4139228.00 元,较2018年预算支出增加 290885.00 元,原因为增资 。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入 4139228.00元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算4139228.00 元,具体为:
(1)行政运行(2010601)0 元,较上年增加0元,原因为无 ;
(2)事业运行(2010650) 3893017.00元,较上年增加 44674.00 元,原因为增资 ;
(3)机构运行(2130601)246211.00元,较上年增加 5812.00元,原因为 机构运行经费增加 ;
(4)一般行政管理事务(2010602)0元,较上年增加0元,原因为无 。
| 名 称 | 金额(元) | 较上年变化(元) | 原 因 |
事业运行 | 3893017.00 | 44674.00 | 增资 |
机构运行 | 246211.00 | 5812.00 | 机构运行经费增加 |
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出4139228.00元,其中:
(1)工资福利支出(301)3858697.00 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加145877.00元,原因为增资 ;
(2)商品和服务支出(302)246211.00元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3000.00 元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加0元,原因为车辆数量无变化 ;
(3)对个人和家庭的补助(303) 34320.00 元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年增加(减少)804.00 元,原因为 退休职工死亡,护理费取消 。
| 名 称 | 金额(元) | 较上年变化(元) | 原 因 | ||
工资福利支出 | 3858697.00 | 145877.00 | 增资 | ||
商品和服务支出 | 246211.00 | 5812.00 | 机关运行经费增加 | ||
对个人和家庭的补助 | 34320.00 | -804.00 | 退休职工死亡护理费取消 | ||
4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出4139228.00元,其中:
(1)机关工资福利支出(501)3858697.00元,较上年增加 145877.00 元,原因为 增资 ;
(2)机关商品和服务支出(502) 246211.00元,较上年增加 5812.00 元,原因为 机关运行经费增加 ;
(3)机关资本性支出(一)(503) 0 元,较上年增加 元,原因为 无 ;
(4)机关资本性支出(二)(504) 0 元,较上年增加 元,原因为无 ;
(5)对事业单位经常性补助(505) 0 元,较上年增加 0 元,原因为无 ;
(6)对事业单位资本性补助(506) 0 元,较上年增加 0 元,原因为无 ;
(7)社会福利支出(509)34320.00元,较上年增加30120.00元,原因为享受遗属补人员增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
周至县广播电视台无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
周至县广播电视台无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算 0 元,较2018年增加0 元,主要原因为无 。其中:
因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加0 元,主要原因为无 ;
公务接待费 0 元,较2018年增加 0 元,主要原因为无 ;
公务用车运行维护费 0 元,较2018年增加0 元,主要原因为无 ;
公务用车购置费 0 元,较2018年增加0 元,主要原因为 无 ;
会议费预算 0 元,较2018年增加 0 元,主要原因为 无 ;
培训费预算 0 元,较2018年增加 0 元,主要原因为 无 。
2018年和2019年,周至县广播电视台无“三公”经费预算。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排83265.00 元,较2018年增加 45.00 元,主要原因为政务公开经费增加 。
(八)政府采购情况。
周至县广播电视台2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件:周至县广播电视台2019年部门预算公开报表




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