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周至县民族宗教局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划,起草有关规范性文件,拟订民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展对全县少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

(二)监督办理少数民族权益保障事宜,促进各民族间的平等团结、互相合作;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。

(三)负责协调有关部门共同做好少数民族工作;负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;协助有关部门拟订少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况;拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施,为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我县务工、经商等提供服务和指导。

(四)协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相关事宜。

(五)指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动,支持宗教团体加强自身建设,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务;防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(六)负责组织全县民族、宗教工作人员的培训工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

(七)组织协调民族、宗教对外交流与合作。

(八)依法审核、审批宗教方面的有关事项,指导街办、乡镇民族宗教工作。

(九)推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,开展民族团结进步活动。

(十)承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责,县民族宗教事务局内设综合科。

二、2019年年度部门工作任务

2018年我局是宗教大县,依法登记宗教活动场所73处。县民宗局坚持以习近平总书记在全国宗教工作会议上的讲话为指引,坚持党的宗教工作基本方针为基础,今年,按照秦岭北麓整治工作要求,县宗教问题专项治理领导小组按照市上专班督察组的精神要求,认真学习研究领会全市关于宗教问题的政策法规及治理原则,吃透精神抓整改,摸清底子促规范,制定了周至细致管用的核查整治方案。以“和谐寺观教堂”创建活动为抓手,敢于面对,勇于担当,攻坚克难,积极引导宗教与周至经济社会相适应,更好地展现了宗教界的正能量。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门下设行政编制机构 1 个,现有在职财政供养人员 6 人,其中:公务员 5 人,参照公务员管理人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 0 万元以上的设备 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 735857 元,政府性基金预算当年拨款 0元。

2019年,本部门预算安排扶贫项目 0 个。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入 735857 元,其中:财政拨款预算收入735857元,非税项目收入 0 万元,较2018年预算收入增加 249864 元,原因为 有新增人员以及项目 。

2019年预算总支出 735857 元,其中:财政拨款预算支出 735857 元,非税项目支出 0万元,较2018年预算支出增加 249864 元,原因为 有新增人员工资支出及项目支出 。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入735857元,其中:一般公共预算收入 735857元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入0元,较2018年收入预算增加 249864 元,主要为 有新增人员以及项目 。

2019年预算支出735857元,其中:一般公共预算支出 735857元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加 249864 元,原因为 有新增人员工资支出及项目支出 。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入735857元,较2018年收入预算增加 249864 元,原因为 有新增人员以及项目 。2019年预算支出 735857 元,一般公共预算支出 735857 元,较2018年预算支出增加 249864 元,原因为 有新增人员工资支出及项目支出 。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 735857 元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算 735857 元,具体为:

(1)行政运行(2010601) 585857 元,较上年增加 99864 元,原因为 有新增人员 ;

(2)民族工作专项(2012304)150000元。较上年增加0元,原因为无变动。

(3)3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出 735857 元,其中:

(1)工资福利支出(301) 563508 元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加198304 元,原因为 有新增人员 ;

(2)商品和服务支出(302) 170549 元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3500 元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加 51560 元,原因为 有宗教事务管理专项经费 ;

(3)对个人和家庭的补助(303)1800元.

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出735857元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)565308元,较上年增加198304 元,原因为 有新增人员 ;

(2)机关商品和服务支出(502)110549元,较上年增加 51560 元,原因为 有宗教事务管理专项经费 ;

(3)对事业单位经常性补助(505)60000 元;

(4)对个人和家庭的补助1800元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出 0 元

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年,本部门无“三公”经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 20549 元,较2018年减少98380 元,主要原因为18年开展秦岭北麓宗教活动场所整治工作,今年此项工作结束,因此减少。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

周至县宗教局

2019年1月25日

2019年宗教局部门预算公开.xls