一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元,支出决算为4.9万元,完成预算的99.59%。决算数较预算数减少0.02万元,主要原因是公务用车运行及维护费减少;决算数较上年减少8.37万元,下降63.07%,下降原因是减少开支,公务用车运行及维护费减少。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算4.9万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无因公出国出境支出;决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)%,主要原因是无因公出国出境支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无车辆购置;决算数较去年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是本年度无车辆购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为4.92万元,支出决算为4.9万元,完成预算的99.59%,决算数较预算数减少0.02万元,主要原因是公务用车运行及维护费减少;决算数较上年减少8.37万元,下降63.07%,主要原因是减少开支,公务用车运行及维护费减少。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次,0人次,主要原因是本年度无公务接待费。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无公务接待费。决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是本年度无公务接待费
三、培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0.42万元,支出决算为0.42万元。完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是业务培训学习;决算数较上年增加0.25万元,增长162.5%,主要原因是培训场次增加。
四、会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无会议费支出;决算数较上年减少0.06万元,下降100%,主要原因是本年度无会议费支出。
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
部门名称:周至县水务局 2019年金额单位:万元
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 本年数 | 4.9 | - | - | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0.42 |
| 上年数 | 13.27 | - | - | 13.27 | 9.09 | 4.18 | 0.06 | 0.16 |
| 增减数 | -8.37 | - | - | -8.37 | -9.09 | 0.72 | -0.06 | 0.26 |
| 增减率% | 63.07 | - | - | 63.07 | 100 | 17.22 | 100 | 162.5 |




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