一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为1.99万元,完成预算的33.17%。决算数较预算数减少4.01万元,主要原因是节能减耗;决算数较上年减少0.01万元,下降0.5%,下降原因节能减耗。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算1.99万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,主要是落实相关规定。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是落实相关规定;决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是落实相关规定。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无购车需求;决算数较去年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是与上年一样,无购车预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为6万元,支出决算为1.99万元,完成预算的33.17%,决算数较预算数减少4.01万元,主要原因是节能减耗;决算数较上年减少(增加)0.01万元,下降(增长)0.5%,主要原因是节能减耗。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次,0人次。预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无预算,无支出。决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是与上年一样,无公务接待预算和支出。
(三)培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为28.89万元,支出决算为28.89万元。完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是执行预算;决算数较上年增加34.15万元,增长593.91*%,主要原因是脱贫攻坚需要,项目培训增加。
(四)会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为28.89万元,支出决算为28.89万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是执行预算;决算数较上年增加28.09万元,增长3511.25%,主要原因是脱贫攻坚需要,专项会议增加。
周至县扶贫工作办公室
2020年10月21日




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