(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为5.41万元,完成预算的90%。决算数较预算数减少0.59万元,主要原因是严格执行公务用车管理规定,压缩经费;决算数较上年减少0.03万元,下降0.5%,下降原因是严格执行公务用车管理规定,压缩经费、厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费支出0万元,占0%,公务用车运行维护费支出决算4.5万元,占83%;公务接待费支出决算1.3万元,占24%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较上年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元完成预算的100%,决算数较上年持平,主要本年度本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为4.5万元,支出决算为4.11万元完成预算的91%,决算数较预算数减少0.39万元,严格执行公务用车管理规定,压缩经费,决算数较上年减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是严格执行公务用车管理规定,压缩经费、厉行节约。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待40批次,390人次。预算为1.5万元,支出决算为1.3万元,完成预算的86%,决算数较预算数减少0.2万元,主要原因是压缩接待次数、压缩经费、厉行节约。决算数较上年减少0.02万元,下降0.015%,主要原因是压缩接待次数、压缩经费、厉行节约。
(三)培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与上年持平,主要是本部门无培训费支出。
(四)会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与上年持平,主要是本部门无会议费支出。
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | ||||||||
| 07表 | ||||||||
| 编制部门:西安市周至县城市管理局(汇总) | 2019年 | 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 5.41 | 0.00 | 1.30 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||




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