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周至县市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为60.55万元,完成预算的232%。决算数较预算数增加34.55万元,主要原因是编制车辆22辆,实有车辆32辆,车辆费用年初预算不足;决算数较上年增加13.93万元,增长30%,增长原因2019年度业务大,运行费大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算60.55万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,主要是本年度无因公出国(境)团组。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度无因公出国(境)人员;决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是本年度无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,主要是区0号文批复采购0。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是单位无采购公车预算;决算数较去年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是单位无公务车辆

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为26万元,支出决算为60.55万元,完成预算的232%。决算数较预算数增加34.55万元,主要原因是编制车辆22辆,实有车辆32辆,车辆费用年初预算不足;决算数较上年增加13.93万元,增长30%,增长原因2019年度业务大,运行费大。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无公务接待任务。决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是无公务接待任务。

(三)培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为4.5万元,支出决算为4.1万元。完成预算的91%,决算数较预算数减少0.4万元,主要原因是单位压缩会议费及培训费支出;决算数较上年增加1.81万元,增长80%,主要原因是培训人次增加

(四)会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为4.15万元,支出决算为1.5万元,完成预算的36%,决算数较预算数减少2.65万元,主要原因是压缩会议费及培训费支出;决算数较上年增加0.19万元,增长14%,主要原因是会议增加。


周至县市场监督管理局

2020年10月21日