一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加0.62万元,主要原因是根据工作需要,公务用车运行费用增加;决算数较上年减少0.35万元,下降36.08%,下降(增长)原因是公务用车次数减少,运行维护费用下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0.62万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次0。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是决算数与预算数都为0;决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是上年与今年的因公国(境)费用决算数都为0。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是决算数与预算数都为0;决算数较去年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是上年与今年的因公国(境)费用决算数都为0。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0.62万元,主要原因是根据工作需要,公务用车运行维护费用增加;决算数较上年减少0.35万元,下降36.08%,下降(增长)原因是公务用车次数减少,运行维护费用下降。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次,0人次。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是决算数与预算数都为0。决算数较去年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是上年与今年的公务接待费决算数都为0。
(三)培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为8.9万元,支出决算为14.98万元。完成预算的168.31%,决算数较预算数增加6.08万元,主要原因是根据实际工作需要,年中追加培训经费;决算数较上年减少0.02万元,下降0.13%,主要原因是根据实际工作需要节约预算。
(四)会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元,支出决算为6.07万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加6.07万元,主要原因是根据实际工作需要,年中追加经费;决算数较上年增加6.07万元,增长100%,主要原因是根据实际工作需要,年中追加工作经费。
中共周至县委宣传部
2020年10月21日




陕公网安备 61012402000110号