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周至县人民政府办公室2019年度“三公”经费支出情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为208.68万元,支出决算为123.91万元,完成预算的59.37%。决算数较预算数减少84.77万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格“三公”经费管理,严格控制各项费用;决算数较上年减少40.03万元,下降24.42%,下降贯彻落实中央八项规定精神,严格“三公”经费管理,严格控制各项费用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出17.98万元,占14.51%;公务用车运行维护费支出决算93.72万元,占75.63%;公务接待费支出决算12.22万元,占9.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次。预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆1台,年初公务用车购置预算为17.98万元,支出决算为17.98万元,完成预算的100%,决算数较预算数不变;决算数较去年减少33.96万元,下降65.38%,主要原因是减少车辆购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为137万元,支出决算为93.72万元,完成预算的68.4%,决算数较预算数减少43.28万元,主要原因是严格控制公车出行,公车运行维护费减少;决算数较上年减少13.82万元,下降12.85%,主要原因是严格控制公车出行,公车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待45批次,1150人次,主要包括秦岭生态保护检查工作组、扫黑除恶专项检查工作组、审计工作组等。预算为53.7万元,支出决算为12.22万元,完成预算的22.76%,决算数较预算数减少41.48万元,主要原因是严格管理公务接待活动。决算数较上年增加7.76万元,增长74%,主要原因是接待上级单位考察、调研等接待任务较上年增加。

(三)培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为11万元,支出决算为3.32万元。完成预算的30.18%,决算数较预算数减少7.68万元,主要原因是因机构改革,单位部分科室职能整体划转调出,相关培训事项随之减少;决算数较上年增加0.92万元,增长38.3%,主要原因是因领导工作安排培训增加。

(四)会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为6万元,支出决算为1.95万元,完成预算的32.5%,决算数较预算数减少4.05万元,主要原因是会议减少导致会议费支出减少;决算数较上年增加0.65万元,增长50%,主要原因是因领导工作安排会议增加。