(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度决算数无增加(减少);决算数较上年减少1.09万元,下降27.5%,下降原因:2019年公务接待费1.11万元,2018年公务接待费1.13万元;2019年公务用车运行维护费2.85万元,2018年公务用车运行维护费3.92万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.85万元,占72%;公务接待费支出决算1.11万元,占28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明
2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,主要是本年度无此项目。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是2019年和2018年均无此项目;决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是2019年和2018年均无此项目。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是2019年和2018年未购置,公务用车购置支出为零;决算数较去年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是2019年和2018年未购置,公务用车购置支出为零。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年决算支出按本年度预算执行无增加(减少);决算数较上年减少1.07万元,下降37.5%,主要原因是2019年公务用车运行维护费2.85万元,2018年公务用车运行维护费3.92万元。因严格执行中央八项规定,费用得到有效控制。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待10批次,127人次,主要包括省市业务交流。预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度决算数在本年度预算执行数的基础上无增减。决算数较上年减少0.02万元,下降1.8%,主要原因是严格执行中央八项规定,费用得到有效控制。
(三)培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为2.20万元,支出决算为2.20万元。完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本年度决算数在本年度预算执行数的基础上无增减;决算数较上年减少1.86万元,下降84.5%,主要原因是本年度培训次数减少。
(四)会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是2019年和2018年度均无会议费支出情况;决算数较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是2019年和2018年度均无会议费支出情况。
周至县文化和旅游体育局
2020年10月21日




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