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周至县楼观新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.05万元,完成预算的1.67%。决算数较预算数减少2.95万元,主要原因是无公务用车运行维护费的开支;决算数较上年减少0.4万元,下降80%,下降原因培训减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,主要无出国境业务。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无出国境业务;决算数较上年持平,下降0%,主要原因是无出国境业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,主要是无文件批复采购。预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无公务用车购置;决算数较去年减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少3万元,主要原因是无公务用车运行维护费支出;决算数较上年持平,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务接待费业务。决算数较上年持平,下降0%,主要原因是无公务接待费业务。

(三)培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.05万元,支出决算为0.05万元。完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是培训费与去年持平;决算数较上年减少0.04万元,下降80%,主要原因是培训减少。

(四)会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是无会议费支出;决算数较上年减少0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。

附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表.xls