一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、在县委的领导下,贯彻落实中央、省、(自治区、直辖市)、市党委有关党史工作方针、政策、指示,规划全县党史工作。
2、承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务,编辑出版党史丛书。
3、对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理;负责重大史实的认定;指导重要历史事件、人物的宣传;对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定;为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见;处理有关历史问题来信来访。
4、组织开展党史宣传教育工作,开展相关重大纪念活动,动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育,充分发挥党史资政育人作用,为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。
5、承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务,以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。
(二)部门机构设置
设3个内设机构:有综合科、党史科、地方志科。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的为本级部门事业单位。无下设单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
周至县党史办公室(本级) |
|
2 |
|
|
3 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底,人员编制10人,实有人员4人。其中,事业编制10人;事业人员4人。
四、2018年度部门工作完成情况
1、完成《中国共产党周至历史第二卷(1949--1978)》初稿编写工作。年初,我办将周至县委、县政府1949至1979年档案全部查阅结束,进入编写初稿阶段。4月初形成征求意见稿,并送四大班子领导、相关部门、退休老同志及文史爱好者审阅,9月,根据收到的审稿意见,对周至党史二卷进一步修改完善。11月形成初审稿报市委党史研究室审稿。
2、 继续加大对中小学党史辅导员队伍的业务培训。9月组织部分党史辅导员参加市党史研究室主办的中小学党史辅导员培训会,增强他们对西安党史的了解,号召教师在教学活动中加强对学生的党史知识教育。
3、多方面多渠道进行党史宣传。“七一”前后,在《金周至》报“党史春秋”专栏,继续连载周至县党史资料,宣传党史知识。通过微信平台对周至县的党史工作进行宣传,并及时编写信息上报市委党史研究室。
4、为做好红色传承,摸清红色家底,根据市上的文件精神和2010年的普查结果,我办对周至的6处革命遗址再次进行了调研、走访、核实,完善档案资料,并上报市委党史研究室。
5、完成《2017年西安市党委工作纪事》周至部分,共计2500余字,图片4张。
6、县志修编。1~6月,对县志稿进行编撰,一边编辑一边采集补充资料,选志稿内容得到极大充实,于月底形成县志初稿。7~8月,不断修改完善,于8月向市志办报送县志复审稿,分别于10月通过周至县编撰委员会初审和市编撰委员会复审,结合初审、复审的意见,11月底完成修改工作,12月底,将周至县二轮县志报省志办终审。本志稿130万字,由三十四编组成。
7、周至年鉴2018版于1月份正式启动,地方志科人员持续不断对各基层单位资料提供者进行业务指导,边收集资料边指导,各单位在不断完善的过程中,将资料报送到位,经过努力,于12月底形成约60万字的年鉴初稿。
五、2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计37.26万元,较上年减少15.06万元,增长-28.78%,主要原因是本年无项目资金。
(2)2018年度支出总计52.85万元,较上年增加16.12万元,增长43.88%,主要原因是完成上年度未完成项目。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计37.26万元。其中: 一般行政管理事务1.23万元,事业运行36.03万元,
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计52.85万元。其中:
(1)基本支出37.67万元
(2)项目支出15.18万元
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入37.26万元,较上年减少15.06万元,增长-28.78%,主要原因是本年无项目资金。
(2)2018年度财政拨款支出52.85万元,较上年增加16.12万元,增长43.88%,主要原因是完成上年度未完成项目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出52.85万元,按支出功能分类科目,包括:
(1)一般公共服务支出52.85万元。包括:行政运行15.18万元,较上年增加9.14万元,增长151.2%,主要原因是编纂县志等项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出37.67万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
(1)人员经费34.73万元,其中:工资福利支出33.97万元,较上年增加 8.2万元,增长31.81%,主要原因是人员变动及调资。对个人和家庭补助支出 0.75万元,较上年增加0.75万元,主要原因是补发1名同志2016年度考评奖。
(2)公用经费2.94万元,其中:商品和服务支出2.94万元,较上年减少1.98万元,下降40.24%,主要原因是减少开支;资本性支出0万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0万 元中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%; 公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。公务用车购置及运行费无支出。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,主要原因为无出国任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。
2.国内公务接待费支出0万元,比上年决算0万元增加0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次,0人次。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为我单位无公务用车。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金15.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门无机关运行经费支出,原因是本单位为事业单位,无此项支出。
(二)政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额1.23万元,其中:政府采购货物类支出 1.23万元,占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2018年底,本部门无共有车辆;无单价50万元以上。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
4、商品和服务支出:指日常工作中购买的商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
相关附件:




陕公网安备 61012402000110号