一、中共周至县纪委概况
(一)主要职责
中共周至县纪委是党的纪律检查监督机关,主要职责是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)部门机构设置
部门内设机构14个,派驻纪检组11个。内设机构主要有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室,派驻纪检组主要有综合派驻第一纪检监察组、综合派驻第二纪检监察组、综合派驻第三纪检监察组、综合派驻第四纪检监察组、综合派驻第五纪检监察组,派驻法院纪检组、派驻检察院纪检组、派驻公安局纪检组、派驻教育局纪检组、派驻市场监督管理局纪检组、派驻农业局纪检组。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位只包括本级机关,无下属事业单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产党周至县纪律检查委员会(本级) |
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3 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底,人员编制96名,实有人员69人。其中行政人员64人,工勤2人,事业人员3人,单位管理的离退休人员29人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018年,委机关财务部门主要开展了一下几项工作:
一、加强财务管理,保障机关运转:进一步完善账务报销制度、车辆维修加油制度、后勤管理制度等多项制度规章。财务制度的不断完善,使工作效率明显提高,财务管理进一步规范,为机关工作的开展提供了坚强的保障。
二、做好工资调整,保证干部待遇:配合全县工资改革部门进行了机关工作人员工资、社保调整等多项工作,完成了机关干部纪检津贴审批、调整、发放工作。
三、加强人事管理,细化老干遗属工作:完成了机关退休人员养老金调整、退休干部年检、遗属补助发放和年检等工作。
五、2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计847.74万元,较上年增加214.32万元,增长33.84%,主要原因是编制内实有人员增加,执纪审查业务量加大,特别是扶贫领域、省市下转案件量大幅增加。
(2)2018年度支出总计847.74万元,较上年增加214.32万元,增长33.84%,主要原因是编制内实有人员增加,执纪审查业务量加大。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计847.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入841.04万元,占总收入的99.21%;其他收入6.7万元,占总收入的0.79%;
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计847.74万元。其中:基本支出676.1万元,占总支出的79.75%,是为保障机构正常运转,完成日常工作任务发生的各项支出。项目支出171.64万元,占总支出的20.25%,主要是完成年度计划开展专项业务培训,开展执纪审查工作及召开县纪委全委会等支出。
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入841.04万元,较上年增加207.89万元,增长32.83%,主要原因是编制内实有人员增加,执纪审查业务量增加。
(2)2018年度财政拨款支出841.04万元,较上年增加207.89万元,增加32.83万元,主要原因是编制内实有人员增加,执纪审查业务量增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出841.04万元,按支出功能分类科目,包括:
(一)一般公共服务支出820.54万元。其中:行政运行669.4万元,较上年增加195.21万元,增长41.17%;主要原因是执纪审查业务量增加,办公费增加。一般行政管理事务151.14万元,较上年增加96.51万元,增长96.51%,主要原因是编制实有人员增加,执纪审查业务量增加。
(二)教育支出20.5万元,其中:进修及培训支出20.5万元,较上年减少68.86万元,减少77.06%。主要原因是2018年有专门的培训项目资金。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
(1)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出841.04万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
人员经费529.86万元,其中:工资福利支出507.59万元,较上年增加193.75万元,增长61.73%,主要原因是在编实有人员大幅增加。对个人和家庭补助支出22.26万元,较上年增加6.72 万元,增长43.24%,主要原因是编实有人员大幅增加。
公用经费139.54万元,其中:商品和服务支出139.54万元,较上年减少76.93万元,下降35.54%,主要原因是厉行节约,减少开支。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算财政拨款收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
(1)因公出国(境)支出情况
因公出国(境)费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,主要原因为无出国任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
公务用车维护费支出13.96万元,比上年决算13.64万元增加0.32万元,主要原因为编制实有人员增加,同时执纪审查工作量加大,公车使用量增加。公务用车运行维护费支出 13.96万元,增加0.32万元,增加2.29%,主要原因是编制实有人员增加,同时执纪审查工作量加大,公车使用量增加。
(3)公务接待费支出情况
国内公务接待费支出0万元,比上年决算0万元增加0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次,0人次。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出33万元,主要为2018年度先后多次开展纪律审查业务、信访业务、党员干部廉政教育培训会等。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出3万元,主要用于纪委全委会。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金171.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出66.94万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计66.94万元,占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少26.6万元,下降39.73%,主要原因厉行节约,减少开支。
(二)政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额62.13万元,其中:政府采购货物类支出62.13万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元;授予中小企业的合同金额为62.15万元,占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台;购置单价100万元以上的通用设备0 台。
八、专业名词解释
1.工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
2.对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
3.商品和服务支出:指日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国(境)费用、会议费、培训费等。
4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5.机关运行经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
6.政府采购:部门依法在规定范围内使用财政性资金通过公开招标、公平竞争等形式采购货物、工程或者服务的行为。
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