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中共周至县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

中共周至县委机构编制委员会办公室是县委工作机关,为正科级,归口县委组织部管理。 中共周至县委机构编制委员会为县委议事协调机构。县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作。

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全县机构编制管理办法;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案;审核镇(街道)和县级各部门机构改革方案;指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3、审核、审批部门的职能配置与调整;协调部门之间以及部门与镇(街道)之间的职责分工。

4、审核县级各部门主要职责、内设机构、领导职数和人员编制。

5、负责管理全县机关及事业单位的机构、领导职数和人员编制总额;制定机关和事业单位人员编制分配方案。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案;审核各级事业单位的机构编制,指导协调各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构的中文域名注册管理工作。

8、建立健全事业单位法人登记管理制度,组织实施全县事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

9、调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况,监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况;受理“12310”举报事项,依法查处违纪行为;建立健全机构编制督查和评估机制。

10、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制,实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。承办报送县委、县政府的有关规定和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

12、建立机构编制与财政预算相互配套协调的约束机制,运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,控制机构编制膨胀,精简机构和人员。

13、负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14、承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

(二)部门机构设置

周至县机构编制委员会办公室设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关

序号单位名称
1中共周至县机构编制委员会办公室(本级)
2

三、部门人员情况说明

截至2018年底,人员编制12人,实有人员13人,离退休6人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年县机构编制工作在县委、县政府、县编委的正确领导和市编办的指导下,坚持稳中求进的工作总基调,以追赶超越为主题,紧紧围绕全县中心工作,主动适应和服务新常态,将促进县域经济社会发展作为编办工作的出发点和落脚点,不断加强机构编制管理,创新体制机制改革,强化机构编制监督检查,持续推进简政放权、转变政府职能,努力开创机构编制工作新局面,圆满完成了全年各项工作任务。

(一)加强机构编制管理和监督检查工作

1、不断加强机构编制法律法规的学习宣传和贯彻落实工作

2、切实落实机构编制管理制度

3、积极开展机构编制监督检查工作

(二)充分发挥职能作用,为我县经济社会发展提供体制保障

1、涉及民生和公益事业方面的机构

2、涉及我县经济社会发展方面的机构

3、涉及民主法制建设等方面的机构

4、认真贯彻落实党和国家机构改革

(三)持续推进简政放权,放管结合,优化服务改革

1、在简政放权上做好减法

2、在放管结合上做好加法

(四)全面完成2017年度党政群机关统一社会信用代码基本信息年度报告和事业单位法人年度报告网上公示工作

(五)认真开展事业单位登记管理和统一社会信用代码管理工作

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计136.41万元,较上年减少0万元,增长0%。

(2)2018年度支出总计136.41万元,较上年增加2.29万元,增长1.7%,主要原因是有上年结转及机构改革工作。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计136.41万元。其中:一般公共预算财政拨款131.31万元,年初结转和结余5.1万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计136.41万元。其中:

(1)基本支出131.41万元

(2)项目支出5万元

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入131.31万元,较上年减少4.77万元,增长-3.5%,主要原因是控制经费支出。

(2)2018年度财政拨款支出136.41万元,较上年增加2.29万元,增长1.7%,主要原因是有上年结转及机构改革工作。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出131.31万元,按支出功能分类科目,包括:

(1)一般公共服务支出131.31万元。包括:行政运行126.31万元,较上年增加1.78万元,增长1.4%,主要原因是人员增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.31万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费114.14万元,其中:工资福利支出110.68万元。对个人和家庭补助支出3.46万元.

(2)公用经费12.17万元,其中:商品和服务支出12.17万元,较上年减少4.35万元,下降26.3%,主要原因是减少开支;资本性支出0万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0万 元中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%; 公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。公务用车购置及运行费无支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,主要原因为无出国任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

2.国内公务接待费支出0万元,比上年决算0万元增加0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次,0人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为我单位无公务用车。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出12.17万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计12.17万元,占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少4.35万元,下降26.3%,主要原因控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0.05万元,其中:政府采购货物类支出 0.05万元,占政府采购支出总金额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆0辆;无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4、商品和服务支出:指日常工作中购买的商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中共周至县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开报表.XLS