一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
中国共产党周至县委员会办公室(简称“中共周至县委办公室”)是中共周至县委工作机构。主要职责是
(一)围绕县委中心工作,为县委领导决策提供服务。
(二)负责县委日常文书的处理工作,全县党内规范性文件的清理和备案工作,县委领导同志公务活动的组织安排,县委各类会议的会务安排。
(三)负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作,党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示和市委安排部署、市委领导同志批示和县委安排部署、县委领导同志批示贯彻落实的督促检查,围绕县委的总体工作部署开展调查研究,收集和报送信息。
(四)负责密码通信、密码管理和全县商用密码的管理工作,建设完善党委系统信息化工作;负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作,指导协调、监督检查各镇(街道)、各部门的保密工作,失泄密事件的查处。
(五)负责县委全面深化改革委员会办公室工作。
(六)贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于重大问题的政策研究,根据全县经济和社会发展需要,围绕县委中心工作,组织部门调研力量对全县经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。
(七)承担县委财经工作领导小组工作。
(八)负责贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策,制定全县档案工作规范性文件,监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
(九)负责县委机关的财务、基建、固定资产管理、安全保卫、后勤保障和服务工作。
(十)归口管理县关心下一代工作委员会机关工作。
(十一)完成县委交办的其他任务。
(二)部门机构设置
县委办公室下设4个内设机构(综合一科、综合二科、信息科、后勤科)和县委机要局、县委保密委员会办公室、县委督查室、县委信息化网络中心
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个单位。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共周至县委办公室(本级) |
三、部门人员情况说明
截至2018年底,人员编制 29 人,实有人员 27 人。其中,行政编制 18 人,事业编制 11 人;行政人员 18人,工勤 2 人,事业人员 7 人,单位管理的离退休人员 8 人。
四、2018年度部门工作完成情况
(一)、强化练兵,干部素质得到提高
一年来,办公室高度重视干部队伍的学习培训工作,始终坚持把学习作为提高干部队伍素质的重要抓手,积极组织开展形式多样的学习教育活动,不断提高干部职工的思想政治素质和政策理论水平。一是注重政治理论学习。坚持周一集体学习和例会制度,重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中央全会及省、市、县委党代会、全委会精神。二是加强业务知识学习。每周一由一个科室牵头主讲业务工作,办公室全体干部职工参与,紧紧围绕县委办公室业务开展集体学习。
(二)、精研业务,工作质量实现提升
办理上级公文1568件,办理本级公文1153件,审核处理上报下发类正式文件215件,下发会议通知及各类便笺通知182件,及时、准确向市委报备我县制发的党内规范性文件47件,全年组织县委全会、工作会、常委会、专题会等各类会议162场次。组织“五月保密宣传月”活动,在县城出租车LED屏上显示保密法规300余车次,为全县各单位党政单位互联网计算机安装文档审计平台937点位。草表态发言、总结汇报、署名文章、心得体会等各类材料100余篇,紧扣县委重点工作,完成县委全会报告、民主生活会、脱贫攻坚、秦岭北麓违建整治、环保督察、经济发展等工作讲话、报告、总结材料500余篇,全年编制县委常委会、民主生活会、脱贫攻坚、秦岭北麓违建整治、环保督察、经济发展、随领导下乡调研、秦岭北麓违建整治、美丽乡村建设、旅游发展、环保督察等调研活动美篇760余篇,18万余字。信息上报省委112期、市委924期,被市委采用580余期,收到基层上报县委信息3950条,同比增长111.11%,编发要情快报234期,向县委领导、办公室主任呈送《信访日报》《网络舆情》等信息文件2530份,及时转办领导批示158份并跟进落实。督查督办权威高效,向市委、县委报送月报206期,季报14期,周报122期,日报139期。办结《网络舆情信息》和市委办公厅、县委办公室《要情快报》涉周舆情53件,全年接待群众来访81批次260余人,其中集体访23次,维护了机关正常办公秩序。全年公务派车共786车次,其中:赴市派车273车次,县内下乡调研检查派车513车次,未发生安全事故。把脱贫攻坚作为头等大事紧抓在手,认真落实“争先帮扶日”制度,扎实开展结对帮扶。积极完成移民搬迁包抓工作,帮扶干部多次深入哑柏移民社区和陈河镇大湖村,了解我办包抓的20户移民搬迁户情况,20户装修工作已全部完成
五、2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计 580.44 万元,较上年增加 118.5 万元,增长 25.65 %,主要原因是,项目支出增加,财政供养人员增加,人员工资社保增加。
(2)2018年度支出总计 580.44 万元,较上年增加 118.5 万元,增长 25.65 %,主要原因是,项目支出增加,财政供养人员增加,人员工资社保增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计 580.44 万元。其中:财政拨款580.44万元,占总收入的 100 %,包括一般公共预算财政拨款 580.44 万元、无政府性基金预算财政拨款。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计 580.44 万元。其中:
(1)基本支出 335.72 万元,占总支出的 57.84 %,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费 212.24万元和公用经费123.49万元。
(2)项目支出 244.71 万元,占总支出的 42.16 %,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务 243.37 万元、专项业务 1.35 万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入 580.44 万元,较上年增加 118.5 万元,增长 25.65 %,主要原因是,项目支出增加,财政供养人员增加,人员工资社保增加。
(2)2018年度财政拨款支出 580.44 万元,较上年增加 118.5 万元,增长 25.65 %,主要原因是,项目支出增加,财政供养人员增加,人员工资社保增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出 580.44 万元,按支出功能分类科目,包括:
(1)一般公共服务支出579.09 万元。包括:行政运行 335.72 万元,较上年增加 46.33 万元,增长 16 %,主要原因是财政供养人员增加,人员工资社保增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.72 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
(1)人员经费 212.24 万元,其中:工资福利支出 211.91 万元,较上年增加 24.85 万元,增长 13.28 %,主要原因是财政供养人员增加,人员工资社保增加。对个人和家庭补助支出 0.33 万元,较上年增加0.33万元,主要原因是,对单位包的贫困户进行帮扶。
(2)公用经费 123.49 万元,其中:商品和服务支出 123.49 万元。较上年增加21.15 万元,主要原因是 ,日常事务增加,支出增加。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
(1)因公出国(境)支出情况
因公出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,与当年预算持平。主要原因无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆 2 台,支出32.66万元,较上年增加 32.66 万元,与当年预算持平。主要原因是,原公车无维修价值,车况老旧,无法胜任工作需要,购置新车两台。
公务用车运行维护费支出36万元,较上年增加1万元,与当年预算持平。主要原因是工作量增大,车辆运行维护成本增大。公务接待费支出情况
(2)国内公务接待费支出情况
国内公务接待费支出1.06万元,比上年决算减少0.74万元,比当年预算减少2.94万元。 全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待4批次,186人次。2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出3.04万元,主要是机要保密和信息业务培训。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出3.31万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金244.71万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出 123.49 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计 123.49 万元,占机关运行经费的 100 %。
(二)政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额 87.83 万元,其中:政府采购货物类支出 87.83 万元。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆 6 辆;单价50万元以上的通用设备 0 台;单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 2辆;购置单价50万元以上的通用设备 0 台;购置单价100万元以上的通用设备 0 台。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
3、工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
4、商品和服务支出:指日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。
5、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
相关附件:




陕公网安备 61012402000110号