首页 新闻中心 信息公开 政务服务 政民互动 走进周至 专题专栏

周至县司法局单位2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

司法局是县政府组成部门肩负着人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、公正律师管理、安置帮教、社区矫正等重要工作任务,在推进依法治国、维护社会稳定和构建社会主义和谐社会,全面建成小康社会中有着不可替代的作用。主要职责如下:

1、贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规和规章,完成上级司法行政部门分配的工作任务;编制全县司法行政工作规划和年度计划,指导全县基层司法行政工作;参与社会治安综合治理工作。

2、负责全县法治宣传、普及法律常识和依法治理工作,拟订全县普法规划并组织实施;指导各镇 (街)、各行业法治宣传和基层依法治理工作。

3、负责指导和管理全县人民调解工作;监督管理全县148法律服务工作和社会法律服务机构,维护法律服务市场秩序。

4、负责指导监督全县律师工作,按照普遍建立法律顾问制度的要求,负责全县党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作。

5、负责指导和管理全县公证工作,监督公证业务活动。

6、负责指导和管理全县法律援助工作。

7、负责全县社区矫正工作,指导和监督全县社区矫正执法工作;指导、协调全县有关部门、镇(街)开展对刑满释放和解除强戒人员的安置帮教工作。

8、负责全县司法行政系统计划、财务和后勤保障工作。

9、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

10、负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

11、负责全县司法行政系统执法规范化工作,司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作。

12、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

周至县司法局设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政补助事业单位1 个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属1个事业单位。

序号单位名称
1周至县司法局(本级)
2周至县公证处

三、部门人员情况说明

截至2018年底,人员编制 86人,实有人员 89 人。其中,行政编制 75 人,事业编制 11人;行政人员 68 人,事业人员 11 人,单位管理的离退休人员 20 人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计 1353.97 万元。

(2)2018年度支出总计 1353.97 万元。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计 1353.97 万元。其中:财政拨款 1353.97 万元,占总收入的 100 %,包括一般公共预算财政拨款 1353.97 万元、年初结转结余0万元,无政府性基金预算财政拨款。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计 1353.97 万元。公共安全支出1353.97,占总支出的 100 %。

(1)基本支出962.31万元,占总支出的 71.07 %,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括行政运行 692.31万元

(2)项目支出 391.66 万元,占总支出的 28.93 %,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般律师公证管理事务80.19万元、法律援助110万元、其他司法支出201.47万元等。

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计 1353.97 万元,较上年增加 266 万元,增长 24.44 %,主要原因是人员增加及项目经费办案业务费增加。

(2)2018年度支出总计 1353.97 万元,较上年增加 266 万元,增长 24.44 %,主要原因是人员增加及项目经费办案业务费增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计 1353.97 万元。其中:财政拨款 1353.97 万元,占总收入的 100 %,包括一般公共预算财政拨款 1353.97 万元、年初结转结余0万元,无政府性基金预算财政拨款。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计 1353.97 万元。公共安全支出1353.97,占总支出的 100 %。

(1)基本支出962.31万元,占总支出的 71.07 %,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括行政运行 692.31万元

(2)项目支出 391.66 万元,占总支出的 28.93 %,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般律师公证管理事务80.19万元、法律援助110万元、其他司法支出201.47万元等。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入 1353.97 万元,较上年增加 266 万元,增长 24.44 %,主要原因是人员增加及项目经费办案业务费增加。

(2)2018年度财政拨款支出 1353.97 万元,较上年增加 266 万元,增长 24.44 %,主要原因是人员增加及项目经费办案业务费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1353.97 万元,按支出功能分类科目,包括:公共安全支出。

(1)公共安全支出1353.97 万元。包括:行政运行 962.31 万元,较上年增加 234.01 万元,增长 32.13 %,主要原因是人员增加及项目经费办案业务费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1042.5 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费 936.62 万元,其中:工资福利支出 911.819603 万元,较上年增加 216.739603 万元,增长 31.18 %,主要原因是人员增加。对个人和家庭补助支出 24.8021 万元,较上年增长24.8021万元,增长了 100 %,主要原因是人员增加。

(2)公用经费 105.88 万元,其中:商品和服务支出 105.880124 万元,较上年增加 4.09 万元,增长 4.02 %,主要原因是增加开支。资本性支出无。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

(1)因公出国(境)支出情况

因公出国(境)费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,主要原因为无出国任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置费支出0元。

公务用车运行维护费支出 17.36 万元,比上年增加 7.36 万元,增长 73.6 %,主要原因是业务工作量增加。

(3)公务接待费支出情况

国内公务接待费支出0万元,比上年决算0万元增加0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次,0人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出500元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金391.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出105.88万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计105.88万元,占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加4.09万元,增加0.04 %,主要原因人员增加及项目经费办案业务费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额 55.27 万元,其中:政府采购货物类支出 55.27 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出0 万元;授予中小企业的合同金额为 0 万元。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆 7 辆;单价50万元以上的通用设备 0 台;单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0辆;购置单价50万元以上的通用设备 0 台;购置单价100万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3、基本支出:是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

备注:以上数据(含附表)计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

相关附件:

周至县司法局2018年度部门决算公开报表.XLS