一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
充分发挥舆论的重要导向作用,唱响主旋律,打好主动仗,做好统一思想的工作。坚持新闻工作的党性原则,坚持团结鼓劲、正面宣传为主的方针,牢牢把握正确的舆论导向,努力营造昂扬向上、团结奋进、开拓创新的良好氛围。
(二)部门机构设置
设五 个内设机构:
1、办公室:
负责报社机关政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责组织报社的政治、业务学习和文体、卫生等活动;负责各类文件、稿件和资料的登记、收转、整理和原搞的归档;负责报社的财务管理、工资管理和稿酬登记与寄发;负责办公用品的购置、管理与发放以及样报外寄等;负责报纸的征订发行与投递;负责广告的编辑设计。
2、群工考核部
负责通联工作,组织培训通讯员和业余作者,负责优秀通讯员、业余者者的评选推荐;负责报社工作人员工作量的统计、整理和考核;负责接待群众来信来访;负责内参《送阅件》的编印和“读者来信”专栏的编辑;负责报检和失实报道的查处;负责本报向全国和省市县各级新闻好稿评选的组织推荐。
3、编辑部
负责新闻稿件筛选、编辑、初审、送审;负责各新闻版的组稿和版式设计;协助领导制定宣传报道计划和各新闻版的栏目设计与设置;负责各新闻版稿件的校对、核查;审看新闻版报纸样张.
4、记者部
负责重要新闻、指令性政务以及突发性新闻的采访报道;协助领导策划系列宣传和典型宣传;负责报纸中缝的编辑和送审;
深入基层进行采访。
5、副刊部
负责文艺副刊版稿件筛选、编辑、初审和送审;负责文艺副刊版的组稿和版式设计;组织优秀文学作品的评选和推荐;
负责文艺副刊版的校对和报纸样张的审看。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 0 个事业单位。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 周至报社(本级) |
三、部门人员情况说明
截至2018年底,人员编制 13 人,实有人员 8 人。其中,行政编制 6 人,事业编制 2 人;行政人员 6 人,工勤 0 人,事业人员 2 人,单位管理的离退休人员 3 人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018年良好完成全年《金周至》的印刷刊发工作。
五、2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计 102.89 万元,较上年增加 1.42 万元,增长 1.38 %,主要原因是本单位人员工资和各项津补贴增加等。
(2)2018年度支出总计102.89 万元,较上年增加 1.42 万元,增长 1.38 %,主要原因是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计 102.89 万元。其中:其中财政拨款102.89万元,与总收入持平,包括一般公共预算财政拨款102.89万元,无政府性基金预算财政拨款。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计 102.89 万元。其中:
(1)基本支出72.89 万元,占总支出的 71 %,是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费68.92 万元和公用经费 3.98万元。
(2)项目支出30 万元,占总支出的 29 %,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括出版发行30万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入 102.89万元,较上年增加 1.42 万元,增长 1.38 %,主要原因是本单位人员工资和各项津补贴增加等。
(2)2018年度财政拨款支出 102.89 万元,较上年增加 1.42 万元,增长 1.38 %,主要原因是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出 102.89 万元,按支出功能分类科目,包括:
一般公共服务支出 102.89 万元。包括:行政运行 72.89 万元,较上年增加 -4.58 万元,增长- 6.28 %,主要原因是严控支出。出版发行30万元,较上年增加6万元,增长20%,主要原因为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.89 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
(1)人员经费 68.92 万元,其中:工资福利支出 67.12 万元,对个人和家庭补助支出 1.8 万元,较上年减少3.8 万元,下降了 5.5 %,主要原因是减少开支。
(2)公用经费 3.98 万元,其中:商品和服务支出 3.98 万元,较上年减少 0.76 万元,下降 19 %,主要原因是减少开支;资本性支出 0 万元,较上年增加0 万元,增长 0 %,主要原因是 无。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门2018年无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2018年无本部门无国有资本经营财政拨款收支。
6、国有资本经营决算拨款收支。
本部门2018年无本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
(1)因公出国(境)支出情况
因公出国(境)费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,主要原因为无出国任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
公务用车购置支出0万元,比上年决算0万元增加0万元,比当年预算减少0万元,运行费支出0.3万元,比同年上涨46%,原因是车辆维护运行费用支出增加。
(3)公务接待费支出情况
国内公务接待费支出0万元,比上年决算0万元增加0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次,0人次。
2018年度无公务接待支出。
2、培训费支出决算情况
2018年度无培训费用支出,与上年持平。
3、会议费支出决算情况
2018年度无会议费用支出,与上年持平。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金102.89万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出 3.98 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计 3.98 万元,占机关运行经费的 100 %。2018年度机关运行经费支出较上年减少 0.76 万元,下降 19 %,主要原因严控支出。
(二)政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额 0.05 万元,其中:政府采购货物类支出 0.05 万元、占政府采购支出总金额的 100 %。政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元;授予中小企业的合同金额为 0 万元。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆 1 辆;单价50万元以上的通用设备 0 台;单价100万元以上的通用设备 0 台。2018年当年购置车辆 0辆;购置单价50万元以上的通用设备 0 台;购置单价100万元以上的通用设备 0 台。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(1)工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,
以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
(2)对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
(3)商品和服务支出:指日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国(境)费用、会议费、培训费等。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。




陕公网安备 61012402000110号