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周至县妇女联合会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

2.组织全县妇女积极投身改革开放和两个文明建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;弘扬自尊、自信、自立、自强的精神;积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,参与县上有关妇女儿童的政策及规章草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导基层妇联开展妇女儿童工作,加强与团体会员的联系并进行工作指导。

7.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8.承担县委、县政府交办的其它事项。

二、周至县妇女联合会的决算单位构成

行政单位1个,下设一个综合办公室。

序号单位名称
1周至县妇女联合会(本级)

三、部门人员情况说明

截至2018年底,人员编制 5 人,实有人员 5 人。其中,行政编制 5 人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年,按照县委的总体部署,县妇联紧紧围绕党政中心,对标“追赶超越”工作定位,积极实施巾帼“创业创新、文明和谐、绿色健康、携手合作、维权关爱、强基固本”六大行动,履职尽责,服务大局、服务基层、服务妇女儿童,努力开创妇女工作新局面,实现了妇联新作为。

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计61.85万元,比上年减少12.05万元,主要为缩减一般公共预算资金和去除政府性基金预算。

(2)2018年度支出总计 61.85万元,比上年减少12.05万元,主要原因为缩减办公经费支出和无省市妇联民生项目支出等。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计 61.85 万元。其中财政拨款 61.85 万元,与总收入持平,包括一般公共预算财政拨款61.85万元,无政府性基金预算财政拨款。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计61.85万元。其中:

(1)基本支出

(1)基本支出61.85万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费47.55万元,公用经费14.3万元。

(2)(2)项目支出0万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出 61.85万元,其中,基本支出 61.85万元。2018年一般公共预算财政支出比上年减少12.05万元,主要原因是缩减办公经费和无政府性基金预算资金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出61.85万元,按支出功能科目分包括:

(1)行政运行61.85万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共­预算财政拨款按基本支出61.85万元,其中,人员经费47.55万元,公用经费14.3万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年无此项收支(已公开空表)

4、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无此项收支。

(三)2018年“三公”经费,培训费及会议费支出情况

1. 2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0万 元中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%; 公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。公务用车购置及运行费无支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,主要原因为无出国任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无出国任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为党政代表团出国考察。

国内公务接待费支出0万元,比上年决算0万元增加0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为无接待其他省市单位考察、调研任务;比当年预算减少0万元,主要原因为无年初预期的接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次,0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元,比上年决算0万元减少0万元,比当年预算减少0万元,主要原因为我单位无公务用车。

2.培训费用支出决算情况

2018年度培训费用支出0.7万元,比上年增加0.7万元。

3.会议费用支出决算情况

2018年度会议费用1.37万元,与上年增加1.37万元。

(四)2018年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2018年无此项收支(已公开空表)

(五)2018年度国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无此项收支。

(六)2018年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出61.85万元,用于维持机关日常运转所必需的公务支出。

2、政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出 0万元,与2017年持平。 国有资产占有情况。截至2018年12月31日,本部门无50万元以上大型设备。

四、2018年部门绩效管理情况说明

我单位严格按照全县绩效管理规定,进一步加强绩效管理,同时对重点项目绩效管理情况进行自评,并将自评结果上报相关部门,已备抽查。

五、专业名词解释

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

(1)工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

(2)对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助 支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公 积金等。

(3)商品和服务支出:指日常工作中购买商品和服务的支 出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、 公务接待费、因公出国(境)费用、会议费、培训费等。

4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。

备注:以上数据(含附表)计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

附件:周至县妇女联合会2018年度部门决算公开报表.xls