一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规,加强法治建设,坚持依法行政。
2、执行县委县政府的决策和部署,完成上级部门交办的任务。
3、执行本行政区域内的经济社会发展规划,并组织及协调实施。
4、讨论和决定本镇经济和社会发展的重大事项。
5、推进本行政区域内民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,促进居民委员会、村民委员会民主自治。
6、指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务等方面的问题。
7、指导农村经济发展,推进农村产业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,推动本行政区内的乡村振兴战略的实施。
8、做好植树造林和水土保持工作,保护和改善农村生活环境和生态环境,不断提高人民生活水平。规范社区、农村集体经济管理,推进政务、村务公开,优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、推动本行政区域内的蓝天保卫战的实施以及秦岭生态环境保护工作。
(二)部门机构设置
设10个内设机构:有党政办、扶贫办、农业综合开发办公室、网格办、招商办、民政办、财政所、卫计办、综治办、纪检监察组。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 个事业单位。
| 序 号 | 单 位 名 称 |
| 1 | 骆峪镇人民政府 |
| 2 | 骆峪镇财政所 |
| 3 | 骆峪镇文化广播电视卫生服务站 |
| 4 | 骆峪镇农业综合服务中心 |
| 5 | 骆峪镇社会事务服务所 |
| 6 | 骆峪镇林业站 |
| 7 | 骆峪镇计划生育服务站 |
三、部门人员情况说明
截至2018年底,人员编制 64人,实有人员 61人。其中,行政编制26人,事业编制30人;行政人员 26 人,事业人员38人,单位管理的离退休人员18人。
四、2018年度部门工作完成情况
2018 年,骆峪镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,紧盯追赶超越定位和“五个扎实”要求,紧扣“五新”战略任务和“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标,协调推动各方面工作。
(一)加强理论学习,提高政治站位
骆峪镇党委政府坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。先后多次组织镇村干部学习了关于扶贫工作的重要论述、关于秦岭生态保护的重要指示批示精神、关于扫黑除恶的重要论述等,切实增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署的政治自觉和行动自觉。
(二)振兴镇域经济,打赢脱贫攻坚战
骆峪镇党委政府在县委县政府的坚强领导下,大力推动重大项目建设,努力改善人居环境,千方百计增加群众就业;扎扎实实做好扶贫工作,全面实现“两不愁三保障”,切实增加群众收入,巩固提升脱贫成果,增加群众获得感、幸福感。
五、2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计8904000元。
(2)2018年度支出总计9037700元(上年结转和结余191400元,年末财政结转和结余60000)。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计8904000 元。其中:一般公共预算财政拨款8904000元。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计9037700元。其中:
(1)基本支出6239600元。
(2)项目支出2798200元。
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入8904000元。
(2)2018年度财政拨款支出9037700元(上年结转和结余191400元,年末财政结转和结余60000)。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3464600 元,按支出功能分类科目,包括:
(1)一般公共服务支出 3464600元。包括:政府办公厅(室)及相关机构事务(行政运行2984300元,一般行政管理事务40000),财政事务行政运行440300。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3464600元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
(1)人员经费 2819600元,其中:工资福利支出5164349.25元。对个人和家庭补助支出277810元。
(2)公用经费 795000元,其中:商品和服务支出795000元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
(1)因公出国(境)支出情况
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
公务用车购置0元,公务用车运行维护费支出30000元。
(3)公务接待费支出情况
公务接待支出0元。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出10000元。
3、会议费支出决算情况
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2798200元,占一般公共预算项目支出总额100 %。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出 795000元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年度机关运行经费支出较上年减少8000元,下降-1.01%,主要原因是物价上涨,人员增加,运行成本增加。
(二)政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购支出总额 0 元。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆 1 辆;
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(1)工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
(2)对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
(3)商品和服务支出:指日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国(境)费用、会议费、培训费等。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件:




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