一、政协周至县委员会办公室概况
(一)单位主要职责
负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;负责组织实施县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策,提出人民政协履行职能的工作建议;调查总结政协工作经验,研究共性问题;负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作;负责县政协委员提案办理的协调和服务工作;联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联,做好协调联络工作;收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议,负责有关宣传报道、信息工作;参与县政协委员的协商推荐等有关工作;负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作;承办县政协领导交办的其他事项。
(二)决算单位构成
县政协机关机构设置为“一办四委”,分别为:办公室(正科级);专门委员会4个(正科级),提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会,各委办分别下设1个科室。在职人数17人,离退休23人,财政供养17人。
二、部门2017年度决算表
(一)部门决算收支总表(01表)
(二)部门决算收入总表(02表)
(三)部门决算支出总表(03表)
(四)部门决算财政拨款收支总表(04表)
(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(05表)
(六)部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)(06表)
(七)部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(07表)
(八)部门决算政府性基金收支表(08表)
(九)部门决算政府采购决算表(09表)
三、2017年度部门决算情况
(一)2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年度本年收入合计353.98万元,较上年增加114.61万元,主要为人员工资福利、对个人和家庭补助、项目经费等收入增加。
(2)2017年度本年支出合计353.98万元,较上年增加114.61万元,主要为人员工资福利、对个人和家庭补助、项目等支出增加。
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计353.98万元。其中:
(1)公共预算财政拨款收入353.98万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金预算财政拨款0万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计353.98万元。其中:
(1)基本支出270.21万元,占总支出的76.3%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费206.05万元和公用经费64.17万元。
机关运行经费支出情况:2017年本部门公用经费安排64.17万元,主要为单位日常办公、工会经费支出等。
项目支出83.76万元,占总支出的23.6%。用于:政协十五届一次全会的各项支出;政协十五届委员一年来的视察、调研、培训、会议等各项支出。
(2)政府性基金预算财政拨款0万元。
(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:
2017年一般公共预算财政拨款支出353.98万元,其中:基本支出270.21万元,项目支出83.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出353.98万元,按支出功能科目分,包括:
一般公共服务支出353.98万元。其中:行政运行270.21万元,政协会议47.76万元,委员视察36万元。
(三)2017年“三公”经费支出情况
“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.7万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,单位公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费8.7万元,公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.16万元,下降1.8%,其中:
(1)2017年我单位无因公出国(境)支出,与2016年持平。
(2)2017年购置车辆支出0万元,与2016年持平。
(3)2017年公务用车运行维护支出8.7万元,较2016年下降1.8%,主要原因:加强公车管理,减少不必要开支。
(4)2017年公务接待费用支出0万元,与2016年持平。
(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况
2017年度政府性基金收支0万元。
(五)2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
(六)2017年其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
2、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门无单位价值50万元以上大型设备。
3、政府性基金收支情况
本部门2017年无政府性基金收支。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度未开展绩效自评。
五、专业名词解释
1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注:以上数据(含附表)计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。




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