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周至县妇女联合会2017年度部门决算公开说明

一、妇联概况

(一)妇联的主要职责:

1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

2.组织全县妇女积极投身改革开放和两个文明建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;弘扬自尊、自信、自立、自强的精神;积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,参与县上有关妇女儿童的政策及规章草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导基层妇联开展妇女儿童工作,加强与团体会员的联系并进行工作指导。

7.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8.承担县委、县政府交办的其他事项。

(二)周至县妇女联合会的决算单位构成:

行政单位1个;在职人数5人,编制5人。

二、2017年度部门批复表(详见附表)

(一)2017年部门决算收支总表

(二)2017年部门决算收入总表

(三)2017年部门决算支出总表

(四)2017年部门决算财政拨款收支总表

(五)2017年部门决算一般公共决算支出明细表(按功能分类科目)

(六)2017年部门决算一般公共决算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

(七)2017年决算一般公共决算财政拨款“三公”经费支出表

(八)部门决算政府性基金收支表

(九)政府采购决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度收入合计73.9万元。较上年减少4.9076万元,主要为缩减一般公共预算资金和去除政府性基金预算。

(2)2017年度支出合计73.9万元。较上年减少4.9076万元,主要原因为缩减办公经费支出和无省市妇联民生项目支出等。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计 73.9 万元,其中财政拨款 73.9 万元,与总收入持平,包括一般公共预算财政拨款 73.9万元,无政府性基金预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年度支出总计73.9万元,包括:

(1)基本支出59.9万元,占总支出的81.06%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出57.95万元,商品和服务支出1.95万元。

(2)项目支出14万元,占总支出的18.94%,其中14万元主要用于妇联主体活动和日常宣传等活动支出。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 73.9万元,其中,基本支出 59.90万元,项目支出 14.00 万元。2017年一般公共预算财政支出比上年减少4.076 万元,主要原因是缩减办公经费和无政府性基金预算资金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 73.9万元,按支出功能科目分包括:

(1)行政运行 59.9万元

(2)一般行政管理事务14.00万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款按基本支出59.9万元,其中,人员经费57.95万元,公用经费1.95万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要.

(三)2017年“三公”经费,培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元,公务接待费0 万元。2017年度“三公”经费支出与2016年持平。

(2)2017年无新购置车辆,与2016年持平。

(3)2017年度无公务接待费用支出,与2016年持平。

2、培训费用支出决算情况

2017年度无培训费用支出,与上年持平。

3、会议费用支出决算情况

2017年度无会议费用,与上年持平。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年无此项收支(已公开空表)

(五)2017年度国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

(六)2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1.95万元,用于维持机关日常运转所必需的公务支出

2、政府采购支出情况

本部门2017年政府采购支出 0万元,与2016年持平。 3、国有资产占有情况

截至2017年12月31日,本部门无50万元以上大型设备。

四、2017年部门绩效管理情况说明

我单位严格按照全县绩效管理规定,进一步加强绩效管理,同时对重点项目绩效管理情况进行自评,并将自评结果上报相关部门,已备抽查。

五、专业名词解释

1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

备注:以上数据(含附表)计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。