周至县统计局2017年度部门决算公开说明
一、单位概况
(一)周至县统计局主要职责
1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关规范性文件,拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施;
承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;核算全县生产总值;收集、整理和提供国民经济核算有关资料。
3、会同有关部门拟订重大县情县力普查实施细则,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据。
4、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
5、建立有关全县统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性的基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对各镇、街办,县级部门的考核评价工作。
7、依法管理县级有关部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;依法监督管理涉外统计调查活动。
8、指导全县统计专业技术队伍建设、统计教育和培训;会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
9、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。
10、承办县政府交办的其他事项。
(二)单位决算单位构成
周至县统计局为单设行政单位1 个;在职人数 31 人,离退休13人,财政供养31人。
纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
周至县统计局 |
行政单位 |
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序号 |
单位名称 |
单位性质 | |||
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1 |
周至县统计局 |
行政单位 | |||
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
周至县统计局 |
行政机关 |
二、2017年度部门决算表:(详见附表)
(一)2017年部门决算收支总表(01表)
(二)2017年部门决算收入总表(02表)
(三)2017年部门决算支出总表(03表)
(四)2017年部门决算财政拨款收支总表(04表)
(五)2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(05表)
(六)2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)(06表)
(七)2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(07表)
(八)2017年部门决算政府性基金收支表(08表)
(九)2017年政府采购决算表(09表)
三、周至县统计局2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
1、收入总计 493.13万元,较2016年增加129.13万元。包括:
公共预算财政拨款收入493.13万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较2016年增加142.99万元,主要原因是项目经费追加。
2、支出总计 493.13万元,2017年较上年支出增加129.13万元,其中:一般公共预算财政拨款支出决算数为493.13万元,较2016年增加142.99万元。增加主要原因是项目经费追加。包括:
(1)基本支出 329.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费298.65万元,日常公用经费30.98万元。
(2)项目支出163.5万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括统计管理5万元、专项普查活动80万元、统计抽样调查31.3万元等。
(二)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车运行维护费 0万元,公务接待费0.11万元,较上年略减。 。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年无车辆购置,发生公务用车运行维护支出 0万元。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.11万元,较去年同比下降8%,累计接待 5 批次、24 人。2017年三公经费预算0.28万元,实际支出0.11万元,低于预算61%。
(三)政府性基金支出情况
2017年我单位未发生政府性基金支出。
(四)政府采购情况
2017年无政府采购项目,并已公开空表。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价50万元以上设备0台(套),年末固定资产原值1386572元。
五、部门绩效目标管理说明
2017年本部门绩效目标管理实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款49.13万元,政府性基金当年拨款0元。
六、机关运行经费安排情况
2017年本单位公用经费安排30.98万元,2016年为41.90元,2017年较2016年减少10.92万元。
八、专业名词解释:
1、“三公”经费:指部门是使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。
2、机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注:以上数据(含附表)计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。




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