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中共周至县委统一战线工作部2017年度部门决算公开信息

一、中共周至县委统战部单位概况

(一)中共周至县委统战部主要职责:

(一)组织贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策;掌握并负责向县委反映全县统一战线工作情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查全县统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;坚持党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,协助县委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用;支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作;联系培养党外知识分子的代表人士。

(四)负责调查研究、协调检查全县贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人士;会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

(五)负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士;做好海外归国留学人员的联络工作。

(六)做好党外人士的政治安排,负责党外人大代表人选、政协委员的安排;会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作;协助县级统战系统单位做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(七)调查研究并反映我县非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(八)指导各镇(街)党(工)委统一战线工作,联系指导政府有关部门统一战线工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

(九)开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

(十)承办县委和上级统战部门交办的其他事项。

(二)统战部的决算单位构成

中共周至县委统战部(部门)设行政单位1个,在职人数4人,退休人数9人,年末财政供养4人。

二、2017年度部门决算表(详见附件)

(一)部门决算收支总表(01表)

(二)部门决算收入总表(02表)

(三)部门决算支出总表(03表)

(四)部门决算财政拨款收支总表(04表)

(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)(05表)

(六)部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)(06表)

(七)部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(07表)

(八)部门决算政府性基金收支表(08表)

(九)政府采购决算表(09表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2017年度本年收入合计 77.02万元,较上年增加26.02万元,主要原因是筹备成立西安市党外知识分子联谊会周至分会费用、县群团组织赴兰考学习脱贫工作费用及民族宗教工作、民主党派、党外人士等工作业务量加大。

(2)2017年度本年支出合计 77.02万元,较上年增加26.02万元,主要原因是筹备成立西安市党外知识分子联谊会周至分会费用、县群团组织赴兰考学习脱贫工作费用及民族宗教工作、民主党派、党外人士等工作业务量加大。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 77.02万元。其中财政拨款 76.22万元,占总收入的 98.96%,包括一般公共预算财政拨款 76.22万元、其他收入0.8万元,无政府性基金预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计 77.02万元。其中

(1)基本支出 61.02万元,占总支出的 79.22%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费 54.26 万元和公用经费6.76万元。

(2)项目支出 16 万元,占总支出的 20.77%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务 16 万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 76.22 万元,其中:基本支出 60.22万元,项目支出 16 万元。(既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出)。2017年一般公共预算财政款支出比上年增加 25.22万元,主要原因是筹备成立西安市党外知识分子联谊会周至分会费用、县群团组织赴兰考学习脱贫工作费用及民族宗教工作、民主党派、党外人士等工作业务量加大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按功能分类科目)

2017年度一般公共预算财政拨款支出 76.22万元,按支出功能科目分,包括

(1)一般公共服务支出 76.22万元。其中:行政运行60.22 万元、一般行政管理事务 16万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济分类科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.22万元,其中:人员经费 54.26 万元,公用经费 5.95 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

(1)公务接待费支出情况

2017年无公务接待费用支出。

(2)公务用车运行维护费支出情况

2017年我单位无购置车辆,无公务用车运行维护费支出。

(3)因公出国出境费用支出

2017年无出国出境费用支出。

2、培训费支出决算情况

2017年无培训费支出,与上年持平。

3、会议费支出决算情况

2017年无会议费支出,与上年持平。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

(五)2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

(六)2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出5.95 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。与2016年相比基本持平。

2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

截止到2017年12月31日,本部门无单位价值50万元以上大型设备。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效自评。

五、专业名词解释

1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注:以上数据(含附表)计量单位为万元,若存在尾差是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。