一、周至县二曲街道办事处概况
(一)周至县二曲街道办事处主要职责
1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规,加强法治建设,坚持依法行政。
2、贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。
3、推进本行政区域内民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,促进居民委员会、村民委员会民主自治。
4、指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
5、指导农村经济发展,推进农村产业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作,保护和改善农村生活环境和生态环境,不断提高人民生活
6、规范社区、农村集体经济管理,推进政务、村务公灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
7、组织制定农村建设规划,加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。
8、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。
9、推进新型农村社区建设,提高社区公共管理服务能力.组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
10、加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作,调解民事纠纷,接待上访群众,化解社会矛盾,处理突发群体事件,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
11、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
12、完成县人民政府交办的其他事项。
周至县二曲街道办事处下设行政编制机构1个,事业编制机构6个。现有在职财政供养人员94人,其中:公务员33人,参照公务员管理人员56人,事业人员5人。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 周至县二曲街道办事处 | 行政 |
| 2 | 周至县二曲街道办事处 | |
| 3 | 周至县二曲街道财政所 | |
| 4 | 周至县二曲街道社会保障和就业 | |
| 5 | 周至县二曲街道人力资源和社会保障管理事务 | |
| 6 | 周至县二曲街道办事处计划生育 | |
| 7 | 周至县二曲街道办事处农业 |
二、2017年度部门决算表(详见附表)
(一)部门决算收支总表(含二级单位)
(二)部门决算收入总表
(三)部门决算支出总表
(四)部门决算财政拨款收支总表
(五)部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
(六)部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
(七)部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(无)
(八)部门决算政府性基金收支表
(九)政府采购决算表(无)
三、周至县二曲街道办事处2017年度部门决算情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年度本年收入合计1874.78万元,较上年减少723.37,主要原因是个别项目减少。
(2)2017年度本年支出合计 1909.78万元,较上年减少758.37万元,主要原因是收入减少。
本年结转结余:35万元
2、本年收入构成情况
2017年本年收入合计1874.78万元。其中:
财政拨款1874.78万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款1531.01万元、政府性基金预算财政拨款342.92万元。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计1909.78万元。其中:
(1)基本支出961.01万元,占总支出的58.08%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出948.77万元,占总支出的42.92 %,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务5.5万元、信访事务8万元。农村环境保护20万元。其他城乡社区公共设施支出15万元。城乡社区环境卫生125.75万元。征地和拆迁补偿支出270.48万元.补助被征地农民支出72.44万元。扶贫一般行政管理事务43.13万元。生产发展171万元,社会发展5万元。对村民委员会和村党支部的补助187.97万元。其他公路水路运输指出4.5万元。其他支出20万元。
(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1909.78万元,其中:基本支出961.01万元,项目支出948.77万元。(既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出)。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少287.49万元,主要原因是收入减少,并有部分上年结余资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1531.01万元,按支出功能科目分,包括:
(1) 行政运行762.43万元,文化体育与传媒23.7万元。社会保障和就业23.78万元。医疗卫生与计划生育32.04万元,节能环保20万元。城乡社区483.67万元。交通运输4.5万元。其他20万元。农林水538.81万元
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出960.16万元,其中:人员经费870.99 万元和公用经费89.17万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费3万元,公务接待费0万元。
(1)2017年我单位无因公出国(境)支出,与2016年持平。
(2)2017年无新购置车辆,汽车保有量为1辆。2017年公务用车运行维护费3万元,与上年持平。
(3)2017年无公务接待费用支出,2017年度公务接待费支出比2016年减少1000元,主要因为上级检查减少。
2、培训费支出决算情况
2017年培训支出0万元。
3、会议费支出决算情况
2017年会议费支出0万元。
(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2017年度政府性基金支出342.92万元。
(五)2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
(六)2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出60.5万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
2、政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门无单位价值50万元以上大型设备。
四、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度未开展绩效自评。
五、专业名词解释
1、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注:以上数据(含附表)计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。




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