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周至县司法局2019年部门综合预算说明
索引号: 01348311X-/2019-0202010 公开目录: 财政预决算
发布机构: 财政局 发布日期: 2019-02-02 11:13
 

周至县司法局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

司法局是县政府组成部门肩负着人民调解、法制宣传、法律服务、法律援助、公正律师管理、安置帮教、社区矫正等重要工作任务,在推进依法治国、维护社会稳定和构建社会主义和谐社会,全面建设小康社会中有着不可替代的作用。司法局设办公室、政工科、法治宣传科、基层工作科、公证律师管理科、社区矫正科、法律援助中心、公共法律服务中心等8个内设机构,20个基层司法所及差额事业单位周至县公证处。

1、贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规和规章,完成上级司法行政部门分配的工作任务;编制全县司法行政工作规划和年度计划,指导全县基层司法行政工作;参与社会治安综合治理工作。

2、负责全县法治宣传、普及法律常识和依法治理工作,拟订全县普法规划并组织实施;指导各镇 (街)、各行业法治宣传和基层依法治理工作。

3、负责指导和管理全县人民调解工作;监督管理全县148法律服务工作和社会法律服务机构,维护法律服务市场秩序。

4、负责指导监督全县律师工作,按照普遍建立法律顾问制度的要求,负责全县党政群机关、事业单位、企业团体法律顾问工作。

5、负责指导和管理全县公证工作,监督公证业务活动。

6、负责指导和管理全县法律援助工作。

7、负责全县社区矫正工作,指导和监督全县社区矫正执法工作;指导、协调全县有关部门、镇(街)开展对刑满释放和解除强戒人员的安置帮教工作。

8、负责全县司法行政系统计划、财务和后勤保障工作。

9、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

10、负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作;

负责全县司法行政系统警务装备管理工作。

11、负责全县司法行政系统执法规范化工作,司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作。

12、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训。

13、承办县政府交办的其他事项:

二、2019年年度部门工作任务

(一)提升法治宣传职能,营造全民守法氛围

1.结合“3.15”、“6.26”、“三下乡”、“12.4”、古庙会等节点广泛开展形式多样、内容丰富的法治宣传教育活动,扩大“法律六进”覆盖面,为经济社会和谐稳定发展营造良好的法治氛围和法治环境。

2.加强普法宣传队伍和法治文化阵地建设。加强“七五”普法讲师团人员,优化普法讲师团结构。

3.创新法治宣传教育方式和方法。加强“互联网+法治宣传教育”工作建设。

(二)优化法律服务职能,服务经济社会发展大局

1.积极应用12348公共法律服务平台。

2.不断拓展法律服务领域。

3、全力配合,做好“大棚房”整治工作。

(三)强化法律保障职能,倾力维护社会稳定

1.严格规范刑罚执行工作,推进监狱和社区矫正机构刑罚执行一体化建设。

2.继续加强行业性、专业性人民调解组织建设,完善矛盾纠纷多元化解机制。

3.全面开展扫黑除恶线索摸排工作。

一是全面开展宣传教育,通过张贴扫黑除恶公告、悬挂扫黑除恶横幅标语,让老百姓了解什么是“黑”、什么是“恶”;

二是加大走访排查力度,悬挂举报箱,规范建立台账,做好线索收集、登记、上报。

三是召开社区矫正人员及安置帮教人员集中教育会,做好教育工作并告诫此两类特殊群体积极举报黑恶线索。

(四)深化司法行政改革,突出补齐短板成效

1.加强律师行业党的建设。

2.推动公证改革发展。

(五)夯实基层基础,确保司法行政各项任务全面落实

1.建立基层公共法律服务项目清单。

2.完善基层公共法律服务规范。

3.充实基层公共法律服务人员力量。

4.加强教育培训。

(六)加强思想政治教育,全面提升队伍素质

1.加强思想政治教育。

2.认真落实“三会一课”、民主生活会等制度,深化社会主义核心价值观、法治理念和道德教育,严守党的政治纪律和政治规矩,严格落实重大事项请示报告制度,持续整改发现的问题,巩固扩大整改成果。

3.全面落实从严治党主体责任。

4.加强作风建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有本级(机关)预算,没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门下设行政编制机构 1 个,事业编制机构 2 .个。现有在职财政供养人员 79 人,其中:公务员 68 人,事业人员 11 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 8 辆。2019年部门预算安排购置车辆 8 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款9570423元,政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算总收入 9570423 元,其中:财政拨款预算收入 9150423元,非税项目收入 42 万元,较2018年预算收入增加2534921元,原因为人员增加及人员调资增加,日常行政运行预算收入增加,非税收入等增加。

2019年预算总支出 9570423 元,其中:财政拨款预算支出9150423元,非税项目支出 42 万元,较2018年预算支出增加2534921元,原因为人员增加及人员调资增加,日常行政运行预算收入增加,非税收入等增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算收入9570423 元,其中:一般公共预算收入 0元,政府性基金收入0元,国有资本预算收入 0 元,较2018年收入预算增加2534921元,主要为人员增加及人员调资增加,日常行政运行预算收入增加,非税收入等增加。2019年预算支出 9570423 元,其中:一般公共预算支出 9570423 元,政府性基金支出0元,国有资本预算0元,较2018年预算支出增加2534921元,主要为人员增加及人员调资增加,日常行政运行预算收入增加,非税收入等增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入9570423元,较2018年收入预算增加2534921元,原因为人员及人员工资、日常行政运行预算收入、非税收入等增加。2019年预算支出9570423元,一般公共预算支出9570423元,较2018年预算支出增加2534921元,原因为人员及人员工资、日常行政运行预算收入、非税收入等增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入9570423元,按照2019年部门预算编制标准,核定2019年支出预算9570423元,具体为:

(1)行政运行(2040601)8253396元,较上年增加1668835元,原因为人员及人员工资、日常行政运行预算收入增加;

(2)一般行政管理事务(2040602)432000元,较上年增加148000元,原因为保障标准提标;

(3)律师公证管理(2040606)885027元,较上年增加434086元,原因为人员工资增加,非税收入增加。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出9570423元,其中:

(1)工资福利支出(301)8103866元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴,较上年增加1843193元,原因为人员及人员工资增加;

(2)商品和服务支出(302)1427737元,包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均15000元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定,较上年增加694524元,原因为日常行政运行预算收入增加;

(3)对个人和家庭的补助(303)38820元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年减少3336元,原因为享受遗属人员减少。

4. 支出按政府预算支出经济分类,2019年本部门一般公共预算支出9570423元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)8103866元,较上年增加1843193元,原因为人员增加及人员调资增加;

(2)机关商品和服务支出(502)1427737元,较上年增加694524元,原因为日常行政运行预算收入增加;

(3)对个人和家庭的补助(303)38280元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助,较上年减少3336元,原因为享受遗属人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算455000元,较2018年增加263000元,主要原因为 业务工作量增加。其中:

因公出国(境)经费 0 元,较2018年增加(减少) 0 元,主要原因为

公务接待费 0 元,较2018年减少 6000 元,主要原因为 公务接待减少

公务用车运行维护费340000元,较2018年增加154000 元,主要原因为 社区矫正等工作量增加

公务用车购置费 0 元,较2018年增加(减少) 元,主要原因为

会议费预算25000元,较2018年增加25000元,主要原因为业务工作量增加;

培训费预算90000元,较2018年增加90000元,主要原因为业务工作量增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排647352元,较2018年增加391204元,主要原因为公用经费核定标准增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.三公经费:是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

2.机关运行经费:是指基本支出中的公务经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

周至县司法局

2019年1月24日

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  [2019年部门预算公开_[148]司法局  131K]
       

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